您好,這個(gè)可以申請退回
個(gè)稅匯算清繳已補(bǔ)繳稅款,后來發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,更正申報(bào)之后多交稅款可以退回嗎?
老師,本月個(gè)稅我已申報(bào)并已繳納稅款,但是后面發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,我就更正申報(bào)了,這樣更正后稅額就應(yīng)該少交了,但是我已經(jīng)從單位繳納扣款了,請問這個(gè)多交的稅款會(huì)從付出去的賬戶退回來嗎?
老師,我做完匯算清繳補(bǔ)交了1000元稅,后來發(fā)現(xiàn)匯算清繳做錯(cuò)了,然后我要重新更正,實(shí)際只要補(bǔ)交700,那我這個(gè)多交的300可以退回來嗎
老師,您好!請問下個(gè)人所得稅年度匯算清繳后已補(bǔ)繳稅費(fèi)了可以重新更正申報(bào)并退回稅費(fèi)嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)有繳款10元,繳款后發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤,進(jìn)行更正申報(bào)后發(fā)現(xiàn)應(yīng)補(bǔ)稅額為0,那已經(jīng)繳過的稅款還可以退回嗎
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個(gè)月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費(fèi)20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會(huì)計(jì)分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候跳出這個(gè)怎么解決?增值稅申報(bào)表和營業(yè)收入金額是對的上的,報(bào)關(guān)金額也是對的上的,但是跳出來這個(gè)出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個(gè)代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個(gè)人自己的名字,公司能報(bào)銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會(huì)里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個(gè)有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個(gè)問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個(gè)稅在2025年2月申報(bào)這個(gè)沒有問題?,F(xiàn)在賬本和個(gè)稅申報(bào)有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個(gè)金額扣除了之前幫代繳員工個(gè)稅) 2025年2月申報(bào)2024年12月工資時(shí)是10000元(這個(gè)申報(bào)數(shù)不含代繳員工個(gè)稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請問匯算清繳時(shí)該如何調(diào)整比較好?
64題 營業(yè)收入增長快 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)會(huì)高嗎
老師,本來是20年個(gè)稅匯算清繳需要更正,結(jié)果點(diǎn)錯(cuò)了,更正成19年了,稅款已交造成19年多補(bǔ)交稅款了。這種情況再次更正19年的匯算清繳報(bào)表嗎?更正之后退稅是什么途徑呢
個(gè)人所得稅的APP里去點(diǎn)更正申報(bào)看可以不?之前有學(xué)員操作過成功,不行的話就去大廳。
更正申報(bào)之后就會(huì)顯示退之前補(bǔ)交稅款嗎?
你更正申報(bào)的時(shí)候,之前那個(gè)交的稅,他會(huì)顯示出來已交稅款,會(huì)顯示出來,應(yīng)補(bǔ)退稅額,就會(huì)顯示你要退的稅。
應(yīng)補(bǔ)退稅額是會(huì)顯示之前補(bǔ)交的那個(gè)稅款嗎
這是顯示后續(xù)需要退的稅,
已交稅款會(huì)顯示之前多交的
好的老師
要是沒有顯示,你電話問下你稅局12366 原則是會(huì)顯示,