 
                            借管理費用等400 借其他應(yīng)收款100 貸銀行存款500

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    購買原材料支付的運費500元,怎么做會計分錄
老師,支付加工費8000元會計分錄怎么做
同事報加郵費400元,粗心支付了500,會計分錄怎么做
去年12月支付話費528元,發(fā)票開的是500,其中28元是預(yù)付話費(發(fā)票下個月會開),當(dāng)時528元全做費用了,今年1月支付話費400元,發(fā)票開的是428元,我今年1月分錄應(yīng)該怎么做?我可以做借管理費用428,管理費用28(紅字)貸銀行存款400嗎
以庫存現(xiàn)金支付下半年書報費500元,怎么做會計分錄
 
                那個稅局里面的開票額度是含稅的還是不含稅的?
計提當(dāng)月費用,掛往來,下月支付,報銷附在當(dāng)月還是下個月
老師,我們公司前股東給他結(jié)算提成,五萬多,這是按分紅20%交稅還是按30%交啊
對方給我們返回的返利怎么做賬,例如我們采購10萬的貨,對方給我們2000的返利,這個返利可能推遲在幾個月后給,我怎么做賬
老師,激活一般戶需要轉(zhuǎn)進去10元,可以從個人卡轉(zhuǎn)進去嗎?需要備注什么呢
老師公司是不是都得填報受益信息
受益人要變更怎么變更
老師好!咨詢費的專票,可以進項抵扣嗎?
老師,我們是貿(mào)易公司,幫人家弄道閘,包工包料,圖中的安裝費我能開成勞務(wù)費嗎?我們是小規(guī)模納稅人
老師,請問一下二手車公司按照0.5%去申報增值稅需要去稅局備案后才能申報0.5%嘛?
可不可以等他下次報銷費用的時候少付他100
你好,下次少付是肯定的,但是現(xiàn)在的賬我做的是唯一準(zhǔn)確的,