您好,先沖銷掉全部的計提,再根據(jù)實際入賬,再根據(jù)實際情況計提。這樣在核對計提數(shù)的時候方便處理。
老師 申請的科技項目里面的 間接費用計提后,計提到 其他應(yīng)付款-項目間接費用,后 如何做賬了?是沖銷平時發(fā)生的房租那些費用嗎?
老師,發(fā)現(xiàn)去年計提一筆費用,借銷售費用貸其他應(yīng)付款,實際這筆款是多計提的,現(xiàn)在要沖掉其他應(yīng)付款,,要用以前年度損益調(diào)整嗎?如果用這個科目,報表就不平了,能調(diào)到營業(yè)外收入嗎?
老師,你好,我今年計提了一些安全費用100萬,掛在其他應(yīng)付款里面的,實際用了10萬,匯算的時候是不是要調(diào)增90萬?如果調(diào)增了,明年的賬又應(yīng)該怎么做?如果明年發(fā)生的費用還直接 沖減其他應(yīng)付款,就不對了,怎么做呢?
還請問一下目前實際工作中還在用預(yù)提費用這個科目嗎?若不能使用是否可以直接用其他應(yīng)付款來代替?同時,在計提各種費用(如銷售費用、管理費用)做記賬憑證的時候,其后附件原始憑證需要提供哪些內(nèi)容呢?
老師:請問一下,我們是房地產(chǎn)公司,想要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款科目(計提的應(yīng)付利息),主要是借股東的錢,股東不要利息了,也想讓資產(chǎn)負(fù)債表好看一些,因為未分配利潤是負(fù)數(shù),計提利息是這樣做分錄的“借:開發(fā)間接費用—借款利息,貸:其他應(yīng)付款—某股東”,開發(fā)間接費用是計入存貨的,如果我要調(diào)減其他應(yīng)付款,那就對應(yīng)要調(diào)整存貨科目,但是不影響未分配利潤科目,請問一下,我是思路不對嗎?是哪里有問題?如果調(diào)減其他應(yīng)付款科目,我還要調(diào)整哪些想關(guān)的科目呢?
老師,請問,2024年營業(yè)執(zhí)照忘記公示(年報),現(xiàn)在還可以補報嗎?
租賃的廠房車間裝修,會計分錄怎么做
老師小公司,收到銷售清單2000我做賬借主營業(yè)務(wù)成本2000貸庫存現(xiàn)金2000過了10天他又開了退貨單100這個我要怎么做賬
怎么沖銷以前年度做的未開票收入,分錄怎么做?
請問購買購買藿香藿香正氣水發(fā)放給職工是進入福利費還是勞動保護費,要繳納個稅嗎
個稅中入職日期申報晚于合同日期一年這樣。因為下個月才發(fā)工資我如果按合同日期費用就多扣除一個月。我比合同日期晚一年這樣有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎
自然人客戶端,去門前更正申報工資以后,電腦不就看不到申報的工資明細了嗎?那有什么比較簡單的辦法可以看到
購買風(fēng)油精和花露水發(fā)給職工屬于什么科目,福還是勞動保護費
老師您好,供應(yīng)商提供的主材料,我們提供的其他配材,焊接成一個成品,這個發(fā)票怎么開具呢
老師,高新企業(yè)是不是要做研發(fā)費用輔助帳啥的
是這樣嗎:? 借:管理費用-房租 1000 貸:銀行 1000 借:研發(fā)費用-間接費用 1000 貸:其他應(yīng)付款-間接費用 1000 借:其他應(yīng)付款-間接費用 1000 貸:管理費用-房租 -1000
最后一個是沖減研發(fā)費用
借:其他應(yīng)付款-間接費用 1000 貸:研發(fā)費用-間接費用 -1000 這樣???
嗯嗯,是的呢,您計提的是研發(fā)費用,所以要沖研發(fā)費用
不是 這樣有什么意義了? 計提的間接費用 不是用于企業(yè)費房租水電的嗎?
您好,保證當(dāng)期費用入到當(dāng)期
可是 間接費用不是抵平時的房租水電啥的嘛。 這樣又沖銷研發(fā)費用,不是沒有抵扣到嘛?
研發(fā)費用最后結(jié)轉(zhuǎn)的時候也會入管理費用
房租水電是本來就有的,不是抵,計提的目的是讓當(dāng)期的費用入當(dāng)期