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老師 申請的科技項目里面的 間接費用計提后,計提到 其他應(yīng)付款-項目間接費用,后 如何做賬了?是沖銷平時發(fā)生的房租那些費用嗎?

2021-07-22 17:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-22 17:40

您好,先沖銷掉全部的計提,再根據(jù)實際入賬,再根據(jù)實際情況計提。這樣在核對計提數(shù)的時候方便處理。

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快賬用戶8483 追問 2021-07-22 17:42

是這樣嗎:? 借:管理費用-房租 1000 貸:銀行 1000 借:研發(fā)費用-間接費用 1000 貸:其他應(yīng)付款-間接費用 1000 借:其他應(yīng)付款-間接費用 1000 貸:管理費用-房租 -1000

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齊紅老師 解答 2021-07-22 17:57

最后一個是沖減研發(fā)費用

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快賬用戶8483 追問 2021-07-22 18:00

借:其他應(yīng)付款-間接費用 1000 貸:研發(fā)費用-間接費用 -1000 這樣???

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齊紅老師 解答 2021-07-22 18:01

嗯嗯,是的呢,您計提的是研發(fā)費用,所以要沖研發(fā)費用

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快賬用戶8483 追問 2021-07-22 18:02

不是 這樣有什么意義了? 計提的間接費用 不是用于企業(yè)費房租水電的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-22 19:11

您好,保證當(dāng)期費用入到當(dāng)期

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快賬用戶8483 追問 2021-07-22 19:14

可是 間接費用不是抵平時的房租水電啥的嘛。 這樣又沖銷研發(fā)費用,不是沒有抵扣到嘛?

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齊紅老師 解答 2021-07-22 19:17

研發(fā)費用最后結(jié)轉(zhuǎn)的時候也會入管理費用

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齊紅老師 解答 2021-07-22 19:18

房租水電是本來就有的,不是抵,計提的目的是讓當(dāng)期的費用入當(dāng)期

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您好,先沖銷掉全部的計提,再根據(jù)實際入賬,再根據(jù)實際情況計提。這樣在核對計提數(shù)的時候方便處理。
2021-07-22
同學(xué)你好 對的 都可以的
2021-10-18
你好,現(xiàn)在沒有預(yù)提費用這個科目
2024-07-29
同學(xué)你好 可以計入間接費用
2020-12-14
思路確實有些問題 沖回原來計提利息的分錄: 借:其他應(yīng)付款 — 某股東(計提的利息金額) 貸:開發(fā)間接費用 — 借款利息 由于開發(fā)間接費用最終計入存貨,沖回開發(fā)間接費用會使存貨成本減少: 借:存貨(紅字,沖回的利息金額) 貸:開發(fā)間接費用 — 借款利息(紅字)
2024-09-27
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