你好,一般營(yíng)業(yè)外收入是不需要交增值稅的,你賬上做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
因公司去年有處理一臺(tái)汽車(chē),收入我們按貨物銷(xiāo)售申報(bào)了增值稅,今年匯算清繳時(shí)處理這臺(tái)汽車(chē)的收益計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入(收入減去帳面價(jià)值),今稅務(wù)打電話說(shuō)增值稅申報(bào)收入大于企業(yè)所得稅收入,要求調(diào)整企業(yè)所得稅報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)我該如何處理?
哪些收入不需要繳納增值稅,因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)我們公司的所得稅表的營(yíng)業(yè)收入大于增值稅表的銷(xiāo)售額數(shù)據(jù)。想不明白到底哪些確認(rèn)了收入又無(wú)需報(bào)增值稅呢
您好,老師。電子稅務(wù)提示企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入小于增值稅銷(xiāo)售額。請(qǐng)問(wèn)所得稅營(yíng)業(yè)收入是否等于利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入、增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售額本年累計(jì)數(shù)字都是一致的啊,我不明白為什么這樣提示?所得稅營(yíng)業(yè)收入不是萬(wàn)元表示嗎?
請(qǐng)問(wèn):加計(jì)遞抵減的銷(xiāo)售額確定問(wèn)題,是以哪個(gè)數(shù)為準(zhǔn),因?yàn)槲夜驹鲋刀悎?bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表銷(xiāo)售額不一樣,有第二年的租賃收入,企業(yè)所得稅按期確認(rèn)收入了
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒(méi)有開(kāi)票,企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6,但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零,現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅,我想請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開(kāi)了不含稅88460.19的發(fā)票,繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬(wàn)多,這兩萬(wàn)多為不開(kāi)票自報(bào)收入,按期申報(bào)時(shí)只填寫(xiě)了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零,造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符,所以我就更正申報(bào)增值稅,且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬(wàn)多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請(qǐng)老師解答!非常感謝!
老師,公司購(gòu)買(mǎi)的定期存款,需要交稅嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下所得稅匯算清繳補(bǔ)交上一年所得稅如何賬務(wù)處理
稅務(wù)師今年什么時(shí)候考試?
某公司計(jì)劃增添一條設(shè)備。現(xiàn)有甲、乙兩個(gè)方案可供選擇:甲方案需要投資110萬(wàn)元,預(yù)計(jì)殘值為10萬(wàn)元。投入營(yíng)運(yùn)時(shí),需墊支營(yíng)運(yùn)資金10萬(wàn)元。預(yù)計(jì)年銷(xiāo)售收入為200萬(wàn)元,第一年付現(xiàn)成本為60萬(wàn)元,以后在此基礎(chǔ)上每年維修費(fèi)增加20%。5年后出售價(jià)值為10萬(wàn)元。乙方案需要投資150萬(wàn)元,預(yù)計(jì)殘值為15萬(wàn)元。投入營(yíng)運(yùn)時(shí),需墊支營(yíng)運(yùn)資金20萬(wàn)元。預(yù)計(jì)年銷(xiāo)售收入為140萬(wàn)元,年付現(xiàn)成本為110萬(wàn)元。5年后出售價(jià)值為30萬(wàn)元。兩方案的預(yù)計(jì)使用壽命均為5年,折舊均采用直線法,公司所得稅稅率為25%,折現(xiàn)率5%。要求:1.計(jì)算建設(shè)期、運(yùn)營(yíng)期、終結(jié)點(diǎn)現(xiàn)金凈流量2.計(jì)算凈現(xiàn)值3.計(jì)算凈現(xiàn)值率4.計(jì)算年金凈流量5.計(jì)算現(xiàn)值指數(shù)6.靜態(tài)回收期7.方案比選
老師,請(qǐng)問(wèn)一下。A公司是一個(gè)檔案管理小規(guī)模公司,現(xiàn)在A承接了C一個(gè)業(yè)務(wù)收費(fèi)15萬(wàn)元,A想通過(guò)B過(guò)下賬,B收取10%過(guò)票費(fèi),現(xiàn)在B公司要求A 公司開(kāi)票15萬(wàn)元,B收取C也是15萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)過(guò)票業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有什么?如何避免風(fēng)險(xiǎn)。
老師,公司為一般納稅人賣(mài)自己使用過(guò)的二手車(chē)(賣(mài)給報(bào)廢商)發(fā)票應(yīng)開(kāi)專(zhuān)票還是普票?稅率是多少?
請(qǐng)問(wèn)公司支付給對(duì)方的加工費(fèi),銀行轉(zhuǎn)賬怎么做賬,取回發(fā)票又怎么做賬呢。做成成品后呢
買(mǎi)東西沒(méi)開(kāi)發(fā)票影響企業(yè)的什么
老師,我司是主要買(mǎi)建筑材料的,如果我司進(jìn)貨聲測(cè)管來(lái)賣(mài),有什么要求嗎
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶這個(gè)月沒(méi)有什么稅需要申報(bào)吧
你賬上做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,就應(yīng)該申報(bào)收入,如果不需要需要交增值稅的話,他應(yīng)該在免稅銷(xiāo)售額里面填寫(xiě)銷(xiāo)售自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品,可以不交增值稅,出口的業(yè)務(wù)也不需要交增值稅的。
看來(lái)你沒(méi)有明白我的意思
你賬上做了收入,但是你的增值稅申報(bào)表沒(méi)銷(xiāo)售額 不是這個(gè)嗎
營(yíng)業(yè)外收入不需要交增值稅,他不需要申報(bào),其他的都需要申報(bào),即使不交稅也得申報(bào)。
營(yíng)業(yè)外收入所得稅申報(bào)時(shí)不會(huì)跑進(jìn)營(yíng)業(yè)收入的
不會(huì)的,這個(gè)是你們自己填寫(xiě),除非人工算錯(cuò)了。