你好,這個(gè)沒什么大問題的。
老師,請問一下,我們有個(gè)分公司有幾個(gè)項(xiàng)目要在外經(jīng)施工,要辦《外出經(jīng)營稅收管理證明》,請問這個(gè)是要總公司的人去辦嗎?是在當(dāng)?shù)剞k還是在外地辦手續(xù)?需要多長時(shí)間能辦好?具體的流程是什么?
老師公司在異地裝修工程,開具的外出經(jīng)營證明晚于合同簽訂時(shí)間一年,有什么辦法可以彌補(bǔ)嗎?
老師,我咨詢一下哦,我們公司成立的時(shí)候是在A地區(qū),現(xiàn)在實(shí)際經(jīng)營在B地,租賃的B場所因?yàn)榉繓|(公司)還沒有拿到房產(chǎn)證,也還沒有與開發(fā)商簽訂正式的購房合同(目前都是框架協(xié)議,房東公司還有尾款沒有付清),具體房東公司和開發(fā)商之間要在明年6月份才簽訂正式的購房合同,并在付完尾款后才能拿到房產(chǎn)證。那我們從現(xiàn)在到明年6月,不去辦理這個(gè)注冊地址變更會(huì)有影響嗎?因?yàn)楣ど叹帜沁呎f辦理地址變更必須要有房東的房產(chǎn)證和購房協(xié)議(二選一),這兩個(gè)資料都得明年6月份才能拿到。
關(guān)于異地項(xiàng)目外經(jīng)證的問題(項(xiàng)目地在江西) 1、跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,合同有效期期限起,填合同簽訂日期可以嗎?簽訂日期2023.4.28,有被提示,一般不早于。。。 2、合同有效期限止,填什么的時(shí)間,合同上沒有這個(gè)日期,一般按照什么時(shí)間點(diǎn)填入?(開票結(jié)束還是其他) 3、跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,經(jīng)營方式選擇“其它”可以嗎?這個(gè)經(jīng)營方式是怎么看的?營業(yè)執(zhí)照上許可項(xiàng)目有建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)、建筑智能化工程施工。。。 填建筑安裝被提示:納稅人行業(yè)不包括建筑業(yè),經(jīng)營方式不能選擇“建筑安裝”和“裝飾裝修”。 4、延期的話會(huì)不會(huì)麻煩,一般需要什么材料?在哪操作? 5、報(bào)驗(yàn)在哪里做?一般是多久通過,是不是報(bào)驗(yàn)后才可以申報(bào)預(yù)繳稅費(fèi)。
老師,我們河北建筑公司承包了外省的施工項(xiàng)目,已經(jīng)異地預(yù)繳了合同總額的稅款并注銷了外管證,但是部分工程款需要跨年后才開票支付,這樣操作對我們稅務(wù)處理會(huì)有什么影響嗎?明年甲方要求開票可以直接開具嗎?
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們),請問一下自已購買和贊助的都是一樣要代繳偶然所得稅嗎?代賬公司入賬的,會(huì)計(jì)分錄能不能更簡單化方便化,麻煩老師詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,謝謝
生產(chǎn)制造業(yè)能用進(jìn)銷存系統(tǒng)不
公司付賠償款給對方公司,對方不開票,只開收據(jù),附上理賠金票和保單,可以入賬嗎?計(jì)入營業(yè)外支出嗎。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請講師過來在活動(dòng)培訓(xùn)場地講課,講課老師給我們公司開一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請問一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、拿到發(fā)票代繳個(gè)稅是次月才回銀行單的,代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
B公司委托A公司購買不良資產(chǎn),約定所有收益及損失有B公司承擔(dān),假定不良資產(chǎn)完全損失后,損失是確認(rèn)在A公司還是確認(rèn)在B公司,A公司賬面如何記賬,B公司如何記賬,稅法如何認(rèn)定,是認(rèn)定A公司的損失還是B公司的損失。
老師,我們是人力資源公司,辦培訓(xùn)活動(dòng),外請講師過來在活動(dòng)培訓(xùn)場地講課,講課老師給我們公司開一張授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司幫他代繳個(gè)稅,請問一下收到授課費(fèi)的發(fā)票和代繳個(gè)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?這邊的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的:1、收到授課費(fèi)發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款-授課老師。2、代扣代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費(fèi)用→借:應(yīng)付賬款-授課老師貸:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細(xì)看一下分錄是不是這樣做的?
想用軟件做公司內(nèi)賬,但是固定資產(chǎn)那一塊,我想自己手工做那個(gè)固定資產(chǎn)折舊表,就不用軟件里再輸入固定資產(chǎn)卡片那一塊,那這個(gè)在軟件里要怎么操作比較好?還有如果是做內(nèi)賬的話,那銷售收入以及采購那一塊,就不能把那個(gè)稅剔出來,那這個(gè)具體要怎么實(shí)操?
老師一般納稅人,客戶買了1000的貨加百分之15稅點(diǎn),我要收他1150那在公戶里面就收1150嗎,然后怎么辦
收到供應(yīng)商退回的貨款怎么做賬
出口合同要交印花稅嗎