之前是我回復(fù)的嗎
老師,我有個(gè)問題想要咨詢一下您,我們公司之前都是請(qǐng)別人做賬,但是現(xiàn)在就公司自己需要做一份,但是我的期初余額,這個(gè)要怎么弄上去,我要從2020年1月開始做賬,但是我19年的期末余額不知道怎么弄
老師,我們公司收購了一家公司,我們是2020.4月開始接手做內(nèi)賬,但是之前這家公司是沒有做過內(nèi)賬的,他那邊移交給我們的基本戶銀行卡有幾毛錢的余額,還有兩張老板的私人卡也有點(diǎn)余額,那我們從4月開始建賬的話,這個(gè)余額錄入期初數(shù)據(jù)又會(huì)不平,那應(yīng)該怎么做才能把這個(gè)余額做進(jìn)去呢?
內(nèi)賬是分開了,只是期初余額我錄入的是之前A公司的 因?yàn)楹涂蛻舻年P(guān)系數(shù)據(jù)都是延續(xù)的 外賬分開了,但是這個(gè)期初余額我就不知道要怎么做了 還是剛才那個(gè)問題老師
內(nèi)賬是分開了,只是期初余額我錄入的是之前A公司的 因?yàn)楹涂蛻舻年P(guān)系數(shù)據(jù)都是延續(xù)的 外賬分開了,但是這個(gè)期初余額我就不知道要怎么做了 外賬分開了,但是這個(gè)期初余額我就不知道要怎么做了
內(nèi)賬是分開了,只是期初余額我錄入的是之前A公司的 因?yàn)楹涂蛻舻年P(guān)系數(shù)據(jù)都是延續(xù)的 外賬分開了,但是這個(gè)期初余額我就不知道要怎么做了 鄒老師還是進(jìn)行上一個(gè)問題
老師你好,開五個(gè)網(wǎng)店需要在會(huì)計(jì)軟件建五個(gè)賬套嗎?合并建一個(gè)可以嗎?
老師說這道題為什么要減去籌資費(fèi)用,而不是直接除P0?
一家公司占股34%,如果這家公司發(fā)生收入10000,應(yīng)該怎么做分錄呢
請(qǐng)教,公司申請(qǐng)高新,要求把2024年匯算清繳從業(yè)人數(shù)改一下,還有研究費(fèi)用也要修改,不是很明白的是,這個(gè)重新申報(bào),還是P圖就可以,會(huì)要求對(duì)比嗎?謝謝
電費(fèi)是本企業(yè)代付了的,現(xiàn)在要收回,對(duì)方公司要求開發(fā)票,可以開嗎?
公司購買車,租賃物賬面價(jià)值是1098000元,(金額971681.42,進(jìn)項(xiàng)稅126318.58)租賃成本549000,租金總額622071元,每期租金17279.75元合計(jì)36期,請(qǐng)問這種情況下應(yīng)該怎么做賬呢?發(fā)票開進(jìn)來后進(jìn)入固定資產(chǎn)和往來款
請(qǐng)問老師,籌建廠房期間的轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)應(yīng)記財(cái)務(wù)費(fèi)用還是開辦費(fèi)還是在建工程?還有籌建期間1年的土地租金應(yīng)記在建工程還是預(yù)付賬款?謝謝老師
老師,你好,如果24年12月出完報(bào)表,沒有反結(jié)賬,那年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表與25年1月份申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表一樣,如果有反結(jié)賬,就填更新后的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)嗎
老師,我們是家具制造業(yè),給別的公司代加工家具,收取代加工人工費(fèi),請(qǐng)問這筆收入月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)怎么做賬呢?
利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表之間有什么關(guān)系嗎?編制財(cái)務(wù)報(bào)表需要注意什么
不是的老師
是雛老師
是皺老師。
那你前面帶上鄒老師名字才可以