進(jìn)入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口信息情況申報(bào)錄入-出口無電子信息申報(bào)錄入

老師,出口退稅在單一窗口申請(qǐng),顯示無發(fā)票電子信息,是為什么呢
出口退稅發(fā)票已經(jīng)在稅務(wù)局確認(rèn)勾選,但在電子稅務(wù)局申報(bào)退稅時(shí)顯示無電子信息,這是什么問題,謝謝
老師,十一月份取得的專用增值稅發(fā)票,并且在十一月份出口退稅勾選統(tǒng)計(jì)了,為什么在12月出口退稅申報(bào)時(shí)顯示的申報(bào)的發(fā)票無電子信息。
學(xué)堂老師,出口退稅電子稅務(wù)局里進(jìn)行申報(bào),因?yàn)橐恢睙o法轉(zhuǎn)換xml文件,手動(dòng)輸入出口申報(bào)明細(xì)錄入,但是在單據(jù)數(shù)據(jù)應(yīng)用里還是不顯示錄入的出口報(bào)關(guān)單信息,請(qǐng)問應(yīng)該怎么讓報(bào)關(guān)單信息在單據(jù)數(shù)據(jù)應(yīng)用里顯示呢?下面對(duì)應(yīng)的是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息,謝謝老師了
老師,我申報(bào)出口退稅,疑點(diǎn)自檢顯示申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票無電子信息怎么處理
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)


但是在電子稅局 增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上,查得到發(fā)票信息,我也進(jìn)行了退稅勾選確認(rèn)哦
這種情況還是要做無電子信息申報(bào)錄入?退稅申報(bào)也只能在1-15號(hào)進(jìn)行?
你按照我給你說的步驟看下