你好,算是服務(wù)費(fèi)了呢,可以選擇服務(wù)費(fèi)
老師,我們公司接到了一個(gè)監(jiān)控維護(hù)的業(yè)務(wù),費(fèi)用一個(gè)月一結(jié),我們?cè)趺撮_票,開票內(nèi)容怎么寫
我們接到一個(gè)監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)的業(yè)務(wù),維護(hù)過程中更換的設(shè)備對(duì)方要求單獨(dú)開票,那除了設(shè)備外的收入我們?cè)趺撮_票
我們公司租了另外一家公司辦公樓,這個(gè)公司給我們開票是9個(gè)點(diǎn)嗎?開票內(nèi)容怎么寫?
我們公司接到一個(gè)道路監(jiān)控修復(fù)的業(yè)務(wù),更換的設(shè)備單獨(dú)開票,那剩余部分收入怎么開票
我們是小規(guī)模納稅人,公司接到一個(gè)長(zhǎng)期的監(jiān)控維修業(yè)務(wù),但是我們公司經(jīng)營(yíng)范圍里面沒有維修,我可以把合同簽成維護(hù)合同,然后開維護(hù)費(fèi),這樣可以嗎
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤(rùn)負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
老師能具體說一下嗎
選擇現(xiàn)代服務(wù),大類,明細(xì)開具服務(wù)費(fèi)就行
老師,這樣開可以嗎 現(xiàn)代服務(wù)*監(jiān)控維護(hù)費(fèi)
也可以,可以這樣開具
這項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍有啥要求沒有
只要有監(jiān)控維修服務(wù)的都行