你好 不可以 先開信息表 專票的都要這么做
老師,我是一般納稅人,跨越語言紅沖上個月開出去的發(fā)票,是不是選擇票面上面的紅字直接開具出負數(shù)發(fā)票就行?對方沒有認證抵扣
老師,你好,我想請教一個事,就是我們是銷售方,然后我們上個月銷售的貨物在上個月已開具了專票,這個月產生了銷售退回,需要開具紅字發(fā)票,對方還沒有抵扣上個月的收到的發(fā)票,我們如果讓購買方開具紅字信息表,選擇未抵扣的情形,將紅字發(fā)票開具出來之后,后面購買方還是可以正常的抵扣上個月開的正數(shù)發(fā)票賽?
老師,一般納稅人開具負數(shù)發(fā)票,購買方已抵扣已開紅字信息表給銷售方,銷售方負數(shù)發(fā)票上會顯示紅沖的藍字發(fā)票號碼嗎?用云票助手開的,對方紅字信息表上沒顯示紅沖的發(fā)票號碼,我選擇紅字信息表開出來的負數(shù)發(fā)票沒顯示藍字發(fā)票的號碼,這種發(fā)票對嗎?
開出的銷項票當月可以在開票系統(tǒng)上作廢,過了當月作廢①對方在電子稅務局做認證抵扣了需要對方提供紅字通知單這邊負數(shù)開具銷項發(fā)票即可;②對方沒有在電子稅務局做認證抵扣直接負數(shù)開具銷項發(fā)票,負數(shù)開具銷項發(fā)票是沖紅的意思嗎?
老師,開出去的發(fā)票跨月了對方未抵扣,紅沖了,是不是就直接負數(shù)沖回,憑證后附上負數(shù)發(fā)票就行了?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到沒到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
如果對方沒抵扣認證是需要我這邊去發(fā)票管理里面的信息表選擇紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開嗎
對的,是的是這么做的。