你好這個(gè)可以就是匯算清繳需要納稅調(diào)增
老師麻煩幫我看看這樣可以嗎? 工資這塊當(dāng)月計(jì)提 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保、公積金 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 -公積金 當(dāng)月扣除社保、公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 -公積金 其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保 -個(gè)人負(fù)擔(dān)公積金 貸:銀行存款 ------------------------------------------ 下月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保 -個(gè)人負(fù)擔(dān)公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
老師,我們管理層交的個(gè)稅是我們公司負(fù)擔(dān)的,沒有從他們工資里面扣。那我支付個(gè)稅的時(shí)候,可以借:管理費(fèi)用——個(gè)人所得稅,貸銀行存款嗎
我看學(xué)堂課程交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 員工發(fā)工資扣的時(shí)候是: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 我記的是 :繳納的時(shí)候是: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 下月發(fā)工資的時(shí)候是 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款.可以嗎
老師麻煩幫我看看這樣可以嗎? 工資這塊1、當(dāng)月計(jì)提 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2、 計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保、公積金 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 -公積金 3、 當(dāng)月扣除 公積金 借:應(yīng)付職工薪酬 -公積金 其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)公積金 貸:銀行存款 --- 4、當(dāng)月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保 -個(gè)人負(fù)擔(dān)公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 5、次月銀行扣社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司) 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保 貸:銀行存款
老師,我們個(gè)稅公司負(fù)擔(dān)。分錄為借管理費(fèi)用-職工薪酬 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 這可以嗎
公司汽車辦的加油卡,預(yù)付款時(shí)開的預(yù)付卡發(fā)票,那么業(yè)務(wù)來(lái)報(bào)賬需要重新開票嗎(按實(shí)際消費(fèi)金額)?
凈資產(chǎn)核定法計(jì)算股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)稅和印花稅: 1、計(jì)算每股凈資產(chǎn):所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)/實(shí)收資本或股本,計(jì)算出每股凈資產(chǎn)。(實(shí)收資本需核實(shí)是否實(shí)繳) 2、計(jì)算股權(quán)轉(zhuǎn)讓成本份額: 注冊(cè)資本中股權(quán)占比?實(shí)收資本?股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例(轉(zhuǎn)讓股權(quán)股東未實(shí)際投入實(shí)收資本按此方式處理) 轉(zhuǎn)讓股權(quán)股東實(shí)際投入實(shí)收資本:按實(shí)收資本?股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例處理 3、計(jì)算股權(quán)轉(zhuǎn)讓公允價(jià)格(股權(quán)對(duì)應(yīng)凈資產(chǎn)價(jià)):每股凈資產(chǎn)?股權(quán)轉(zhuǎn)讓份額 4、計(jì)算個(gè)稅:(股權(quán)轉(zhuǎn)讓公允價(jià)-股權(quán)轉(zhuǎn)讓成本份額)?20% 5、計(jì)算印花稅(萬(wàn)分之五): 有正當(dāng)理由,認(rèn)可合同價(jià)繳納印花稅。 無(wú)正當(dāng)理由,按股權(quán)對(duì)應(yīng)凈資產(chǎn)價(jià)核定計(jì)稅依據(jù):股權(quán)轉(zhuǎn)讓公允價(jià)?萬(wàn)分之五
老師,您好!問(wèn)下勞務(wù)合同一共50萬(wàn),留5萬(wàn)在2年后項(xiàng)目結(jié)算工程尾款的時(shí)候再付給我們。這樣我可以2年后再開票嗎?還是說(shuō)必須把50萬(wàn)全部先開出來(lái)?
老師 公司因?yàn)橐恍┘m紛 銀行對(duì)公賬戶跟法人私戶被凍結(jié)了 是不是要糾紛解決了后 賬戶才能解凍 公司現(xiàn)在沒有一般戶 如果去辦個(gè)一般戶 一般戶會(huì)不會(huì)也被凍結(jié)的
老師請(qǐng)問(wèn)下,公司訂單,每個(gè)訂單都會(huì)分一部分給股東的第二個(gè)公司生產(chǎn),生產(chǎn)的產(chǎn)品有的內(nèi)銷有的出口,這個(gè)怎么處理賬務(wù)呢?
我們酒店找公司做了一個(gè)小程序,小程序服務(wù)器域名年費(fèi)及開發(fā)費(fèi)用可以一次性直接進(jìn)費(fèi)用嗎?
老師,4000元?jiǎng)趧?wù)發(fā)票要交多少個(gè)稅了?
和老板合作的一個(gè)人要和老板分紅 這個(gè)賬怎么支出去 開他用公司給我們開 發(fā)票還是
老師,比如說(shuō)空調(diào)采暖費(fèi),應(yīng)收賬款明細(xì)登記到某個(gè)單位的名字就可以了,還是需要登記單位名字和空調(diào)采暖費(fèi)同時(shí)登記
老板的一個(gè)合作的人要分紅 這個(gè)錢怎么給他合適 他用他的公司給我們開發(fā)票可以嗎
好的,謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
老師還有個(gè)問(wèn)題就是,我在4月份更正了1到3月的個(gè)人,本來(lái)我那時(shí)申報(bào)的時(shí)候都是不用交個(gè)人所得稅的,現(xiàn)在在4月更正完每個(gè)月都要交稅了,然后3個(gè)月的個(gè)稅都在4月份扣了,這個(gè)我在4月份處理的時(shí)候可以不計(jì)提直接按我剛才說(shuō)的分錄做是嗎?不計(jì)提影響不大吧
可以的,這個(gè)是可以,反正公司承擔(dān)個(gè)稅不能稅前扣除,你記得納稅調(diào)增
好的,老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了