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老師你好,我公司是建筑公司,向個(gè)人購買了材料,對(duì)方提供不了發(fā)票,只寫了書據(jù),錢已從公賬轉(zhuǎn)到個(gè)人卡上,那么我可以拿這張收據(jù)放在憑證下面嗎?

2021-07-19 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-19 14:44

你好是的,就是這個(gè)沒有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)增

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快賬用戶6550 追問 2021-07-19 14:47

如果匯算清繳的時(shí)候他又以個(gè)人名義代開了發(fā)票給我,那我這張發(fā)票是放在原來的憑證下面嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-19 14:52

可以的,沒有差額可以發(fā)票直接貼在后面。

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快賬用戶6550 追問 2021-07-19 14:53

那日期不相符,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-19 15:02

可以這個(gè)是可以,可以

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快賬用戶6550 追問 2021-07-19 15:26

如果他個(gè)人開的發(fā)票,備注欄有代扣代繳個(gè)人所得稅,那這個(gè)人所得稅應(yīng)該怎繳?是錄到個(gè)稅申報(bào)那里嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-19 15:33

你這個(gè)發(fā)票就有問題呀,因?yàn)槭遣牧?,你這個(gè)扣不個(gè)稅,要是別的勞務(wù),那這個(gè)是按勞務(wù)報(bào)酬代扣個(gè)稅,這個(gè)輸入 勞務(wù)報(bào)酬一般勞務(wù)下面

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快賬用戶6550 追問 2021-07-19 15:37

哦,你的意思是說材料發(fā)票代開備注欄里面不會(huì)出現(xiàn)代扣代繳個(gè)人所得稅的事對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-19 15:46

是的,要是備注,你電話問下你稅局,原則是備注有問題的

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快賬用戶6550 追問 2021-07-19 15:58

哦,那有時(shí)候在大廳代開的辦公費(fèi)發(fā)票,備注欄里面會(huì)出現(xiàn)代扣代繳個(gè)人所得稅,那這是正常的嗎?應(yīng)該輸入到里扣呢?

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齊紅老師 解答 2021-07-19 16:03

你這個(gè)是辦公費(fèi)指的啥,辦公用品?不需要,

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快賬用戶6550 追問 2021-07-19 16:06

是的,就是辦公用品,但是備注欄確實(shí)是有代扣代繳個(gè)稅,問了稅務(wù)局說是自動(dòng)帶出來的,沒辦法修改,那應(yīng)該怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-07-19 16:10

那你電話問下你稅局,這個(gè)按那個(gè)稅目,這個(gè)不是你們代扣稅目下面啊,貨物,

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齊紅老師 解答 2021-07-19 16:10

這個(gè)要是扣也是按經(jīng)營所得,這個(gè)你這邊又扣不了

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你好是的,就是這個(gè)沒有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)增
2021-07-19
1.盡量要求對(duì)方開具正規(guī)發(fā)票。如果對(duì)方拒絕開具發(fā)票,您可以考慮與對(duì)方協(xié)商以公司名義重新簽訂合同或補(bǔ)充協(xié)議,確保合同金額與實(shí)際支付金額一致,并要求對(duì)方開具正規(guī)發(fā)票。 2.保留好相關(guān)憑據(jù)。在無法取得正規(guī)發(fā)票的情況下,您需要保留好收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、合同等相關(guān)憑據(jù),以備后續(xù)查驗(yàn)。 3.報(bào)銷時(shí)需符合公司規(guī)定。當(dāng)您公司需要對(duì)公賬戶上報(bào)銷款項(xiàng)給法人時(shí),需要符合公司內(nèi)部的報(bào)銷規(guī)定和流程,確保報(bào)銷手續(xù)完備、合法合規(guī)。
2023-11-08
您好,這個(gè)的話,收據(jù)入賬的話,到最后不能扣除的
2023-11-08
你們需要簽訂一個(gè)三方協(xié)議,那么簽了三方協(xié)議之后,你直接就減少你的負(fù)債處理 借,應(yīng)付賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅 借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,開發(fā)商品
2020-12-01
同學(xué)您好,那您最好要求出具委托付款證明,也就是您公司賣給他們公司的貨款委托他個(gè)人付給您公司
2021-10-21
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