你好計入銷售費用-招待費。? 匯算調(diào)整即可??
你好老師,我想請問一下,我公司購買的茅臺酒用于招待,但是今年收入少,招待費太多,我可以先記入營業(yè)外支出,然后匯算清繳可以把他列入與公司收入無關(guān)的支出里調(diào)增嗎?這樣做有什么風(fēng)險嗎?
員工購買水果招待客戶,無發(fā)票有收據(jù)分錄是費用,還是記營業(yè)外支出
1.公司購買水果招待客戶,水果費用在100元左右,在市場水果攤檔購買的,這種地方是沒有發(fā)票的,但是我是真實發(fā)生的業(yè)務(wù),我在賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理? 2.請問上述業(yè)務(wù)涉及到增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅中的哪一個?還是都沒有涉及到呢?
老師,請問一下,平時買水果招待客戶,沒有開發(fā)票,和水果店溝通好,等到月底 匯總一次性開票。 這樣子 平時做分錄的時候 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 然后收發(fā)票的時候 就 借 管理費用—福利費(或者業(yè)務(wù)招待費) 貸預(yù)付賬款 這樣子可以嗎??還是怎么做賬更好?
老師,老板或員工外出出差,省外的,發(fā)生的打車費用、住宿吃飯,車費、過路費等,以上全部是自己員工或者老板消費的,全部記差旅費嗎? 如果同行中也有客戶一起住一起吃飯也都記差旅費,還是會議室吃飯的需要記招待費?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
匯算再調(diào)整 成營業(yè)外支出?
?你好? ? 計入銷售費用匯算調(diào)整 ; 不是營業(yè)外支出??
好的明白
沒事的; 希望能幫到你??