你好 增值稅5% 附加稅6% 印花稅千分之一/2 房產(chǎn)稅6% 個(gè)稅2%
老師好,公司租各人的倉(cāng)庫(kù),稅局代開(kāi)發(fā)票的話要交什么稅,幾個(gè)點(diǎn)
老師好,個(gè)人出租房屋,稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,需要交幾個(gè)點(diǎn)的稅,具體交什么稅
老師好,公司租的個(gè)人倉(cāng)庫(kù),去稅局代開(kāi)發(fā)票,開(kāi)了一個(gè)月的票,后面不要票了,可以不去稅局代開(kāi)嗎?
我們公司在村里面租了一個(gè)廠房當(dāng)倉(cāng)庫(kù),出租房為個(gè)人,個(gè)人去稅局代開(kāi)發(fā)票需要交什么稅
老師,個(gè)人出租倉(cāng)庫(kù)去稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票的話,要交哪些稅,稅率是多少?
老師,我們公司采購(gòu)貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個(gè)怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過(guò)50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營(yíng)。我們是開(kāi)租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒(méi)有其他的開(kāi)票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒(méi)有開(kāi)支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒(méi)有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒(méi)有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說(shuō)800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬(wàn),賣了5萬(wàn),折舊1萬(wàn),是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬(wàn),4萬(wàn)放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說(shuō)只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過(guò)稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒(méi)有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
對(duì)方不給開(kāi)票,那我要怎么入賬啊?
你好,正常做賬,做管理,費(fèi)用匯算清繳調(diào)整就行。
每月都有十來(lái)萬(wàn),金額還不小
可以的 實(shí)際業(yè)務(wù)有就可以
我要用公司賬戶付給對(duì)方,沒(méi)有發(fā)票我也不能付吧
你好是的,可以付款的。
可以用公司賬戶,打到他個(gè)人賬戶是嗎?
是的 可以的 可以的 可以的
平時(shí)一些小的費(fèi)用支出,配件的nudu,幾十幾百塊的,沒(méi)有發(fā)票可以用對(duì)方開(kāi)據(jù)的收據(jù)入賬嗎,這到時(shí)還要納稅調(diào)整嗎
你好,可以 需要調(diào)整的。
老師好,我沒(méi)有做過(guò)匯算清繳,匯算清繳調(diào)整,是不是就是我12月底,如過(guò)損益表利潤(rùn)是虧損50萬(wàn),那是不是要把那些沒(méi)有發(fā)票的列出,如果是100萬(wàn),那我就扣掉50萬(wàn)虧損,在交利潤(rùn)是50萬(wàn)的所得稅,是這么理解嗎
對(duì)的是的,是這么理解的。