同學(xué)您好,您是2019年實(shí)際繳納100萬,2020年實(shí)繳是200萬嗎
老師,請(qǐng)教一下,我2019年資產(chǎn)負(fù)債表中實(shí)收資本200萬,那2020年6月表中應(yīng)該也是200萬是嗎?
老師好!19年實(shí)收資本100萬,20年實(shí)收資本200萬,21年6月份資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)和年初數(shù)怎么填?
老師您好,請(qǐng)問,19年剛開公司時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)收資本是500萬,22年資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)收資本是1千萬,請(qǐng)問這樣正常嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里21年年底實(shí)收資本是1127.6萬,22年年底實(shí)收資本是1670.8萬,請(qǐng)問這次的工商年報(bào)里的實(shí)繳出資額怎么填
某公司期初負(fù)債總額100萬元,實(shí)收資本60萬元,資本公積15萬元,盈余公積20萬元,未分配利潤(rùn)5萬元。本期發(fā)生虧損8萬元,用盈余公積彌補(bǔ)虧損3萬元。該公司年末資產(chǎn)總額200萬元,本年實(shí)收資本和資本公積沒有發(fā)生變化。要求:計(jì)算公司年末未分配利潤(rùn)數(shù)額、所有者權(quán)益總額、負(fù)債總額。
老師好,公司業(yè)務(wù)人員參加公司相關(guān)產(chǎn)品,的市場(chǎng)研討會(huì)議,費(fèi)用應(yīng)該做到哪里?
老師.公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司未分配利潤(rùn)55490.47元,股東持股30%的個(gè)稅應(yīng)該繳納多少?
老師,關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告表,120企業(yè)集團(tuán)最終控股企業(yè)名稱,這個(gè)填啥啊
找一個(gè)熟悉稅務(wù)和社保的老師,問一下怎么加工資但是合理避免繳納社保
老師,建筑行業(yè)去年每個(gè)月都申報(bào)也計(jì)提了工資,然后今年收到回款想付工資,可以從網(wǎng)銀給他們一口氣付幾個(gè)月嗎?比如每個(gè)月4500,我可以一口氣付9-12月 ,18000的工資,備注工資嗎,這樣稅務(wù)局會(huì)認(rèn)這個(gè)成本嗎
公司是門窗企業(yè),給客戶安裝窗戶租了個(gè)吊車,這個(gè)吊車費(fèi)用要怎么走?簽合同,開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票?公司內(nèi)部職工代開發(fā)票可以走賬嗎?
老師,我們公司股東是一個(gè)公司性質(zhì)的并且持股100%,我們公司法人當(dāng)然是一個(gè)自然人。股東投資款是必須以我們持股100%的公司轉(zhuǎn)入吧?以我們法人名義轉(zhuǎn)入是不是不行?
2023年匯算清繳的無形資產(chǎn)—財(cái)務(wù)軟件,就調(diào)增了6250.2元。2024的無形資產(chǎn)—財(cái)務(wù)軟件的原值就直接減去了6250.2元。2024年累計(jì)攤銷確只有6250.2元。(2023累計(jì)攤銷6250.2沒有計(jì)提,2023年累計(jì)攤銷6250.2的對(duì)方科目是以前年度損益調(diào)整.2024年財(cái)務(wù)沖調(diào)整了憑證分錄)
員工工資應(yīng)發(fā)1000實(shí)際每月只發(fā)了500剩下年底再發(fā)怎么做賬
想問一下,不是股東能轉(zhuǎn)錢進(jìn)公戶做注資款嗎
是的老師
那您2021年沒有增加的話,年初和6月份的期末余額都是300萬
老師,填資產(chǎn)負(fù)債表 19年實(shí)收資本100萬,19年期末余額100 20年實(shí)收資本200萬,20年年初余額100 期末余額是200還是300?
您2020年實(shí)際繳納200萬,期末就是300萬
老師,實(shí)收資本項(xiàng)目期末余額是按每年實(shí)交金額合計(jì)填寫?是累計(jì)數(shù)?
是的,期末余額是上期末的余額加本年增加的減去本年減少的