你好,不能按照免稅申報的
4月的增值稅申報表填錯了,可以不去稅務(wù)修改嗎 我們是生活服務(wù)行業(yè),今年免稅,4月發(fā)生了一筆退款,是對1月一筆收入的紅沖,因為一月開的帶稅率發(fā)票,會計在申報時,填的銷項稅額負(fù)數(shù),造成發(fā)生銷項稅額負(fù)數(shù),形成留抵稅額,實際上1月按免稅申報的,就沒有交稅
老師,我想請問,20年不是有生活服務(wù)行業(yè)免增值稅的事情的嗎?然后不是只能開普票的嗎,比如我1月開了專票,然后2月的時候沖紅,然后再開一個普票,那我一月該怎么申報呢?是按免稅申報還是只能扣稅款呢?
老師,20年有生活服務(wù)行業(yè)免稅政策,比如我1月開了專票,2月沖紅,我1月申報的時候能先按免稅申報嘛,我確認(rèn)我的發(fā)票是都能收回的,我開出去的發(fā)票對方還沒有認(rèn)證
老師,我們是生活服務(wù)單位,今年4-6月不能享受免稅優(yōu)惠了,但是我們開具了免稅的普票,申報增值稅的時候,我把收入換算有稅率的了,那下個月紅沖再重開下個月怎么報稅啊
老師,如果我的納稅義務(wù)是發(fā)生在去年4月到12月之間,2023年政策沒出來前我開了免稅的票。申報的時候,免稅怎么申報
老師,我們給村上補(bǔ)助的污染補(bǔ)償費相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財政局。可是沒有收到財政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會計,以勞務(wù)報酬申報個稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實的,立案會怎么樣啊
經(jīng)營活動相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個是怎么規(guī)定的
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財務(wù)費用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯在哪里了
408題,我手寫的答案錯在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬建養(yǎng)殖大棚,這個補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤表中的投資收益金額計入營業(yè)利潤中,啟不是在季度申報時,預(yù)交企業(yè)所得稅時會交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題