你好 普通發(fā)票不能進(jìn)行進(jìn)項稅抵扣!
老師,請問一下,業(yè)務(wù)員集中報銷差旅費,取得一般納稅人開具的住宿費增值稅專用發(fā)票注明金額2000元不含稅,取得小規(guī)模納稅人自開的住宿費增值稅專用發(fā)票注明金額1000元,不含稅,報銷飛機(jī)票6540元,火車票3815元,其他車票700元,其中注明旅客身份信息的412元。求報銷住宿費可以抵扣的進(jìn)項稅額報銷,國內(nèi)游客運(yùn)輸服務(wù)可以抵扣的進(jìn)項稅額,應(yīng)計入管理費用的金額。
請問報銷銷售人員國內(nèi)差旅費,取得住宿費增值稅普通發(fā)票注明稅額0.5萬元為何不能準(zhǔn)予抵扣增值稅進(jìn)項稅額?
為什么取得住宿費增值稅普通發(fā)票注明稅額不準(zhǔn)予抵扣。
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年9月購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備租賃服務(wù)取得增值稅專用發(fā)票注明稅額900元,購進(jìn)餐飲服務(wù)取得增值稅普通發(fā)票注明稅額60元,購進(jìn)貸款服務(wù)取得增值稅普通發(fā)票注明稅額720元。甲公司進(jìn)項稅額當(dāng)月已申報抵扣。甲公司當(dāng)月上述業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額為()元。A1620B900C780D1680
某企業(yè)為一般納稅人,2022年9月上期留抵稅額為1245.53元,9月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款100萬元、稅額13萬元。支付高速公路通行費,取得的增值稅電子普通發(fā)票注明稅額0.23萬元。取得橋閘通行費發(fā)票,發(fā)票注明金額0.1萬元。取得本公司員工出差報銷的火車票,票面金額0.1萬元。2.銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售額150萬元。特制--批產(chǎn)品發(fā)給職工做福利、認(rèn)、此產(chǎn)品成本為20萬元。假設(shè)本月取得的合法抵扣憑證均在本月申報抵扣進(jìn)項稅額。根據(jù)上述資料,回答下列問題:*64.本月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額為()*65.本月銷項稅額()元。*66.本月該企業(yè)應(yīng)納增值稅()元。
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
你好 請問報銷銷售人員國內(nèi)差旅費,取得住宿費增值稅專用發(fā)票注明稅額0.5萬元準(zhǔn)予抵扣增值稅進(jìn)項稅額對嗎?請問取得國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)增值稅電子普通發(fā)票準(zhǔn)予抵扣增值稅進(jìn)項稅額這是特例對嗎?
是的 你的理解是正確的!?