你好 實際消費了不做預(yù)收 直接做收入 不合理
老師您好 我想想你咨詢一個問題 我們公司之前是酒店 開的住宿費的發(fā)票 但是在今年9月份的時候我們公司更名了 經(jīng)營范圍只有租賃服務(wù)和餐飲 沒有住宿業(yè)務(wù)了 但是我們到現(xiàn)在還在開住宿費的發(fā)票 稅務(wù)那里 我們還沒有去變更 我看稅務(wù)局還是酒店住宿行業(yè) 今天統(tǒng)計局問我們了 問我們現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)收入是什么? 我都不敢 說是住宿費 。 這個問題我應(yīng)該怎么處理啊! 我們是因為酒店的資質(zhì)不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現(xiàn)在酒店還在營業(yè) 這樣我們應(yīng)該怎么操作啊
酒店行業(yè),收到的營業(yè)額30萬,開出去發(fā)票就20萬,那我每個月都做預(yù)收嗎?這樣合理嗎,按照開票確認(rèn)的收入,而不是真實的酒店系統(tǒng)營業(yè)額。
查賬征收:例如某酒店是查賬征收,因為是外資企業(yè),嚴(yán)格遵守稅法,開票收入和未開票收入都合并為收入額申報給稅務(wù)局。當(dāng)月該酒店開票收入70萬,未開票收入30萬。準(zhǔn)備次月申報營業(yè)額100萬,營業(yè)稅5萬。這時來一個客戶,問能不能多開一萬元。對于酒店來說,多開一萬元發(fā)票,把開票收入調(diào)整為71萬,未開票收入調(diào)整為29萬,稅交的都是一樣多,那就開唄。 疑問:這個客戶多開一萬元發(fā)票,當(dāng)月該酒店開票收入70萬,未開票收入30萬。為什么可以把開票收入調(diào)整為71萬,未開票收入調(diào)整為29萬,我的理解應(yīng)該是客戶多開票的話,當(dāng)月應(yīng)該是開票收入71萬,未開票收入30萬??傆嫓?zhǔn)備次月申報營業(yè)額101萬,營業(yè)稅50500元對吧?
老師,我們每個月和客戶對賬周期是上月21號到本月20號,開票也是開這個時間段的,我們做賬時候的收入是按當(dāng)月的實際銷售金額計入主營業(yè)務(wù)收入的,申報企業(yè)所得稅的收入也是按照賬上實際金額填寫企業(yè)所得稅申報表,但是申報增值稅是按照開票金額申報的.也是申報系統(tǒng)自動帶出的金額,這樣做有稅務(wù)風(fēng)險嗎,如果有,我們應(yīng)該怎么做
我們是小規(guī)模經(jīng)營羽毛球館 收入主要是辦理會員卡 支出就是購進(jìn)飲料羽毛球這些賣的商品 1.每月把收到會員充卡費記到預(yù)收 一個季度一確認(rèn)收入 確認(rèn)收入的金額就是收到的金額 沒按實際耗卡金額 這樣可以嗎 還有關(guān)于稅的問題 有的時候一個季度不超過30萬 有的時候超30萬 記賬的時候都記銷項稅 不需要交的時候做營業(yè)外 2.同時結(jié)轉(zhuǎn)成本也是一個季度一結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
請問季度所得稅 是資產(chǎn)總額是指那個數(shù)
老師,個體工商戶可以多做幾個員工工資,還是只能做經(jīng)營者一個人的工資?做多少個人的工資在自然人電子稅務(wù)局扣繳端申報多少?
法人投資收到的股息紅利所得交所得稅嗎?分哪些情況?
郭老師問一下,公帳匯老板私賬里做到其他應(yīng)收賬款里是吧?然后老板私賬匯公司賬里做到其他應(yīng)付款里嗎?
老師,請問圖片里面的兩個分錄的摘要分別應(yīng)該怎么寫比較合適呢?
上月申請將多繳的印花稅退稅,現(xiàn)退稅金額已到賬,怎么做分錄?
你好,老師,我的稅費中顯示企業(yè)所得稅稅率25% 但是,我聽說有的公司企業(yè)所得稅稅率5% 稅費顯示25%,我們就要交這么多嗎,
老師,發(fā)一套計算工資的算法給我
老師咨詢一下小規(guī)模納稅人 普票?無票收入未達(dá)起征點的是不是都填到第10欄次 附表一和附表二需要填寫嗎
請問一些金額較小的固定資產(chǎn)想通過固定資產(chǎn)模塊統(tǒng)計,但是不計提折舊,可以嗎?
意思就是還是按照系統(tǒng)來做對吧,
對的 充值沒有消費的可以做預(yù)收賬款