你好! 注意開的是專票,說明不是自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品了
老師,農(nóng)產(chǎn)品普票免稅的進(jìn)項(xiàng)扣除稅率是按10%嗎?
老師這題煙絲不是免稅農(nóng)產(chǎn)品應(yīng)該用10%扣除率嗎
老師 你好 ,農(nóng)產(chǎn)品用于13%稅率 貨物的扣除率不是10%嗎 ?這里為什么用9%的扣除率 ?
老師,為什么這題中購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品適用9%的稅率?他是屬于一般納稅人,題中說明:貨物適用13%,不是就說明他購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品,加工成13%的貨物出售,抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候稅率不應(yīng)該是10%嗎?
老師,從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者那里收購農(nóng)產(chǎn)品,關(guān)于扣除率的問題,這里是10%,為什么有的是按照9%的扣除率,這個(gè)怎么區(qū)分呢?
評估增值對凈利潤的影響為什么不是用(3000-1000)/5得出400
2025年7月1日至2025年7月21日,增值稅發(fā)票開票:銷項(xiàng)金額合計(jì)(不含稅):-232,323.87元?,銷項(xiàng)稅額:-30,202.13元;增值稅取得發(fā)票:進(jìn)項(xiàng)金額合計(jì)(不含稅)244,998.22元,進(jìn)項(xiàng)稅額22,096.86元,增值稅率13%。增值稅稅負(fù)率3%,上期留底稅額是75,803.75元, 出口銷售額 9377元人民幣,征稅率等于退稅率為13%,問:這個(gè)月目前為止還能開多少金額(不含稅)的銷項(xiàng)發(fā)票?列出計(jì)算過程,并簡要文字說明下
老師麻煩問一下,我單位老板2023年付了一筆貨款,金額是18.8萬,對方給開發(fā)票了,我想這個(gè)月寫張報(bào)銷單,轉(zhuǎn)給老板行嗎?謝謝老師
使用個(gè)人車輛辦事,可以報(bào)銷油費(fèi),過路費(fèi)嗎
我們A公司與B公司簽訂一份裝修合同,到銀行貸款,銀行把錢打給了B公司,B公司以什么名義或方式把錢對公打給A呢?A怎么能合理套出這筆貸款
老師,公司3-6月工資至今發(fā)放3月6月工資,需要扣個(gè)稅,可申報(bào)時(shí)未超累計(jì)扣除所有工資表扣了個(gè)稅,個(gè)稅客戶端未交這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,請問電子發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)沒有印制稅務(wù)局的章,可以用嗎?是不是都得有稅務(wù)的章?
最近在代賬公司接了零申報(bào)兼職工作,他要我理個(gè)申報(bào)流程給他,麻煩老師這邊提供一份我呢
有個(gè)政策好像是購買個(gè)人產(chǎn)品500元或以下的,可以用收據(jù)入賬是嗎?
老師 就是辦公室裝修長期待攤費(fèi)用 我按照什么標(biāo)準(zhǔn)攤消合適呢
那是按照13%嗎?
是的,你的理解很對