可以重新新建賬套,錄入正確的初始化數(shù)據(jù)或者將源賬套錯(cuò)誤的初始化數(shù)據(jù)引入后修改,再重新引入憑證。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下應(yīng)收的款項(xiàng)分成兩部分轉(zhuǎn)賬了應(yīng)該如何過(guò)賬?比如:一筆應(yīng)收是30000。其中的一部分通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到我公司了,另一部分老板讓直接轉(zhuǎn)給另一個(gè)需要應(yīng)付的公司了,但是這個(gè)應(yīng)付的公司不給我們公司開(kāi)票的,我的應(yīng)付里也是沒(méi)有掛這個(gè)應(yīng)付公司的,我想問(wèn)一下這個(gè)要怎么處理,這個(gè)應(yīng)付的公司人家給我們有發(fā)過(guò)來(lái)四方協(xié)議的
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,4月份才從別人手里接過(guò)來(lái)的代理,其中包括有應(yīng)收賬款。但應(yīng)收賬款又是我在建賬后兩個(gè)月老板才給我的明細(xì),請(qǐng)問(wèn)我要如何補(bǔ)做分錄呢
請(qǐng)問(wèn)一下老師,就是我們是那種掃描到賬的但是是第二天才到賬的,就是月底的最后一天這個(gè)做成應(yīng)收賬款,那其中要扣除的手續(xù)費(fèi)怎么做,我掛的應(yīng)收是含手續(xù)費(fèi)的,那我確認(rèn)收入的時(shí)候哪樣做,借銀行存款,應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,其中應(yīng)收賬款了包括了手續(xù)費(fèi)的錢,那我要怎么體現(xiàn)
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司有五個(gè)股東,現(xiàn)在要分配2022的紅利,只分配,不支付,而且還是兩次分配。還有2022年的6-9月份的利息,要怎么分別做分錄?因?yàn)槲沂遣沤邮值男率郑瑳](méi)有做過(guò)賬,現(xiàn)在做的還是內(nèi)賬,不交稅的。請(qǐng)問(wèn)怎么做完整的分錄?還有在“利潤(rùn)分配”下的應(yīng)付利潤(rùn)下面怎么設(shè)二級(jí)明細(xì)?圖片是做賬的明細(xì)。麻煩老師寫(xiě)一個(gè)完整的精修版的分錄給我,我好學(xué)習(xí)和入賬!謝謝!第一份是整理好的!后面是股東簽了字的。
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司有五個(gè)股東,現(xiàn)在要分配2022的紅利,只分配,不支付,而且還是兩次分配。還有2022年的6-9月份的利息,要怎么分別做分錄?因?yàn)槲沂遣沤邮值男率郑瑳](méi)有做過(guò)賬,現(xiàn)在做的還是內(nèi)賬,不交稅的。請(qǐng)問(wèn)怎么做完整的分錄?還有在“利潤(rùn)分配”下的應(yīng)付利潤(rùn)下面怎么設(shè)二級(jí)明細(xì)?圖片是做賬的明細(xì)。麻煩老師寫(xiě)一個(gè)完整的精修版的分錄給我,我好學(xué)習(xí)和入賬!謝謝!第一份是整理好的!后面是股東簽了字的。
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師,已做了兩個(gè)月的賬,幾百號(hào)憑證哦,還是用管理員賬套建的
是的哦,如果不想重新錄那兩個(gè)月的賬的話就是重新建一個(gè)新的賬套,之前的賬套不要?jiǎng)h除,新建賬套把初始數(shù)據(jù)錄完后進(jìn)入新的賬套把舊賬套需要用到的會(huì)計(jì)科目增加好后按月引入舊賬套的會(huì)計(jì)憑證