同學(xué)您好,您是申請退所得稅是嗎
老師,季度企業(yè)所得稅申報預(yù)繳稅款后,老板嫌交得太多了,要求做大了成本費用,申報更正了,現(xiàn)在有兩萬多的差額要去申請留抵或者退稅,有哪位老師辦過申請退稅業(yè)務(wù)的?給我些建議哈?,F(xiàn)在稅務(wù)局說申請退稅跟留抵都是一樣的流程,那我是申請退稅好還是留抵好呢?怕查賬啊關(guān)鍵
您好老師,請問一般納稅人,一直有留抵稅額,之前申請退稅,退了來查賬,現(xiàn)在不敢申請退了,每個月都多少繳納稅款,想知道一邊一直有大量留抵,一邊一直繳稅,是不是不好,應(yīng)該讓開票的單位晚些開具給我們,否則不好看是不是?或者說這樣里面有沒有什么風(fēng)險,如何避免,求解,煙酒零售業(yè)
企業(yè)所得稅匯算清繳的退稅,可以申請不退嗎?可以留在以后年度抵稅嗎? (因為異地工程有預(yù)繳企業(yè)所得稅一千多元,企業(yè)前四年也都是虧損的,合計負三百多萬。所以匯算清繳是退稅的。申請退稅了,稅務(wù)局不讓退稅,說建議調(diào)整不退,退稅的話就要下來實地查賬,查收入、成本什么的。但是調(diào)整的話要把今年的加前四年的虧損加起來,合計四五百萬,那不是哭S,企業(yè)本來就困難了,還要調(diào)掉那么多。)
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費稅稅負逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報表嗎?都需要調(diào)整哪些報表?
工商年報中:股東及出資信息中,認繳時間是寫營業(yè)執(zhí)照注冊時間嗎
老師好,我想問一下,視同銷售收入在匯算清繳的時候除了填附表,主表里面的營業(yè)收入要加進去嗎?
老師,我問一下當(dāng)期損益是什么意思啊,包含哪些科目啊
我想問一下我單位要付培訓(xùn)費,個人在稅務(wù)代開的發(fā)票2500元,其中增稅24.75,不含增值稅的收入是2475.25.我應(yīng)該按哪個數(shù)填收入代扣個稅
商務(wù)車智能駕駛系統(tǒng)1萬元, 進項票名稱(軟件*ADS 高階功能包)記賬時計入什么科目
老師,勞務(wù)公司,就是工資,沒有收到別的發(fā)票,匯算時是不是就調(diào)個工資薪金就可以了?
你好,我想讓推薦下出納審核票據(jù)的課?
老師請問,組織策劃費的開票稅目是什么?
是的,第二季度的企業(yè)所得稅,申請退稅會不會要查賬啊
申請退稅是不是風(fēng)險很大?我要怎么做才好呢?
這不一定,如果你們是大城市,當(dāng)?shù)囟愒闯渥銓υ挘灰欢〞?,如果是小地方,本身稅源不足,拿那可能性就比較大的
我們這是二三線城市,我感覺會查賬的可能性很強。如果查到了做大的成本費用不合理,一般會怎么處罰呀?
查的話 可能還會涉及其他問題,如果涉及少交稅的話 那補稅,滯納金,還有罰款,具有怎么罰要看實際情況
好頭痛,不知道怎么辦好。是不是申請留抵比較好呢
保險一點的話,是這樣的