同學(xué)你好 有形動產(chǎn)租賃稅率是多少——一般納稅人是13%;小規(guī)?,F(xiàn)在是1%
有形動產(chǎn)的融資租賃的稅率是多少
有形動產(chǎn)租賃服務(wù)稅率是多少?
有形動產(chǎn)租賃稅率是多少
老師請問有形動產(chǎn)租賃和不動產(chǎn)租賃稅率都是多少呀
有形動產(chǎn)和不動產(chǎn)產(chǎn)租賃租賃費開票項目有區(qū)別嗎?稅率是多少
2023年度個人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個稅代扣代繳是填12個月人數(shù)和嗎
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1311:25第一種是確認收入時扣手續(xù)費,能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認,收款時確認費用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費用確認時間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點和會計政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費用手續(xù)費確認收入,就是收入和費用脫節(jié),因為抖音平臺收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財務(wù)費用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時候也可以直接按銀行實際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計減除費用
報個稅,顯示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師,比如抖音平臺的收入1000手續(xù)費50我是做(借其他應(yīng)收款950借財務(wù)費用手續(xù)費50貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款的時候再做借財務(wù)費用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個做合適
老師您好,公司5000元購買的二手汽車,買來時做了借固定資產(chǎn),貸銀行存款,那么第二個月可以直接把它費用化,做借管理費用-車輛使用費,貸累計折舊,這樣做可以嗎
老師你好,你好,出口退稅:磷酸鐵鋰出口退稅率為0%,增值稅率為13%,一年的銷售額也就是十幾萬,我可以選擇小規(guī)模,不選擇一般納稅人嗎?
老師,請問高新企業(yè)由于供應(yīng)商原因?qū)е聭{證異常,后來進項轉(zhuǎn)出,對企業(yè)有什么影響嗎,稅務(wù)局2次讓這個高新企業(yè)提供資料了
老師,購買團體意外險,入什么費用
百度詞條好像沒有更新哦
同學(xué)你好,百度詞條好像沒有更新哦——您 的意思是?
銷售出口的一個貨物,他是不需要繳納增值稅的,那么銷項稅沒有那進項稅呢?他都是沒有的什么
怎么不贏繳納,進項不需要嗎所以銷項它也不需要
同學(xué)你好,出口貨物在出口環(huán)節(jié)免增值稅,所以對應(yīng)的進項不能抵扣;
那如果我進口東西的話,進項稅還是該交還是得交?
但是出口貨物的話,我就不需要收銷項稅了
同學(xué)你好,那如果我進口東西的話,進項稅還是該交還是得交?——是的; 但是出口貨物的話,我就不需要收銷項稅了——符合條件的免稅貨物,是不交的;
這個這個銷項稅的話,他只是不收,也不至于說交啊,這個是應(yīng)該是對方國家的一個公司交給我們的呀,完了之后就是說對方公司不交給我們這個銷項稅的的話,有些情況我們還還得就是說帶對方公司的一些啊,然后我們要交給國家是嗎?
同學(xué)你好,這個這個銷項稅的話,他只是不收,也不至于說交啊,這個是應(yīng)該是對方國家的一個公司交給我們的呀,完了之后就是說對方公司不交給我們這個銷項稅的的話,有些情況我們還還得就是說帶對方公司的一些啊,然后我們要交給國家是嗎?——出口貨物如果是免稅,買方是沒有支付增值稅的,哪有銷項啊;
哦,好像懂了,就是說反正對于企業(yè)來講,對于本企業(yè)來講,是沒有任何的一個損失的損失的是國家的一個征收的一個金額
同學(xué)你好,好像懂了,就是說反正對于企業(yè)來講,對于本企業(yè)來講,是沒有任何的一個損失的損失的是國家的一個征收的一個金額——對的;是國家的稅收少了