你好 有,福利通過應(yīng)付職工薪酬科目核算? ?不是免稅的要申報交個稅? ? 有利潤是才交企業(yè)所得稅?

公司執(zhí)行的是企業(yè)會計制度,但是關(guān)于工資和社保做賬的時候用的是應(yīng)付職工薪酬科目,并在下面設(shè)了職工福利,社保等二級科目,在申報財報表時稅務(wù)系統(tǒng)的負(fù)債表沒有應(yīng)付職工薪酬,只有應(yīng)付工資和應(yīng)付福利費(fèi),請問這種情況該怎么辦?以后是得把應(yīng)付職工薪酬的分錄都更正到應(yīng)付工資嗎?
職工福利等費(fèi)用不掛應(yīng)付職工薪酬科目,企業(yè)也沒有報個稅與企業(yè)所得稅,這樣處理有沒有什么錯誤?
老師你好,給職工發(fā)獎品入什么會計科目?借:管理費(fèi)用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)。 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),貸:銀行存款等科目? 老師帳務(wù)處理是這樣的嗎?那申報個稅還需要按購買時的發(fā)票金額合并到工資里一起申報嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬哪里,我福利費(fèi)直接走的管理費(fèi)用,沒有通過應(yīng)付職工薪酬,需要調(diào)整嗎
老師你好,我有筆分錄做錯了,但是企業(yè)所得稅匯算清繳也做了,現(xiàn)在要出審計報告 才發(fā)現(xiàn)有誤,還能做修改嗎?就是應(yīng)付職薪酬——職工福利利費(fèi)用錯了
辦公桌入在哪里,固定資產(chǎn)還是費(fèi)用還是攤銷
你好,老師社保費(fèi)這個月不是有變動嗎?那我從這個明細(xì)里面怎么能看出來這個浮動的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個人簽的,對方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購買游戲幣,然后公司搞活動,贈送游戲幣給客戶,贈送形式很多,有充值滿送,有額外贈送,完成任務(wù)贈送,那么,贈送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請問,我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這正常嗎?
老師,想問一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報廢,報廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費(fèi),會計分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購,開票好麻煩,又什么好的方法不用開這部分的票,但是能把費(fèi)用走掉,或者給予補(bǔ)貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機(jī)送客戶,開的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?


那也就是說我如果不通過應(yīng)付職工薪酬,就可以不交個稅,將此費(fèi)用直接做到成本費(fèi)用科目,在所得稅前直接扣除?可以的嗎?
你好 是,但是這樣做壽是錯誤的,要按正確的做?
那我按照正確的做交的多還是現(xiàn)在這樣交的稅多?
企業(yè)所得稅交的一樣,個稅比沒記時會可能是多次,要看工資多少金額 不超過5000 不交個稅