對(duì)的,就是說(shuō)你在邊第二次合并報(bào)表的時(shí)候,第一次的憤怒你要抄過(guò)來(lái),但涉及到損益類(lèi),用年初未分配利潤(rùn)來(lái)替代。
如果底稿的抵消分錄是關(guān)于去年的內(nèi)部交易,對(duì)應(yīng)的損益要用期初未分配利潤(rùn)替代,如果還提取盈余公積的話(huà),就要用期初未分配利潤(rùn)和盈余公積替代。 比如抵消去年因內(nèi)部交易發(fā)生的營(yíng)業(yè)收入1000和營(yíng)業(yè)成本800,抵消分錄應(yīng)該是: 借 期初未分配利潤(rùn) 200*90% 借 盈余公積 200*10% 對(duì)嗎?
問(wèn)兩個(gè)很偏的問(wèn)題: 合并底稿中: 子公司凈利潤(rùn)按照公允價(jià)值調(diào)整,內(nèi)部交易產(chǎn)生的利潤(rùn)也需要調(diào)整嗎? 內(nèi)部交易抵消,如果是涉及到子公司合并日那天的公允價(jià)值的話(huà),需要先公允價(jià)值調(diào)整嗎?比如子公司的存貨合并日那天的公允是1000,賬面價(jià)值是800,但是內(nèi)部交易時(shí)子公司個(gè)別報(bào)表層面做賬是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 800 貸 庫(kù)存商品 800。我需要先都調(diào)整成 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1000 貸 庫(kù)存商品 1000,再做抵消分錄嗎?
不悔老師麻煩回答下, 雖然下面是兩個(gè)問(wèn)題,但我覺(jué)得是相關(guān)聯(lián)的 1. 合并底稿中: 子公司凈利潤(rùn)按照公允價(jià)值調(diào)整,內(nèi)部交易產(chǎn)生的利潤(rùn)也需要按照公允價(jià)值調(diào)整嗎? 2. 內(nèi)部交易抵消,如果是涉及到子公司合并日那天的公允價(jià)值的話(huà),需要先公允價(jià)值調(diào)整嗎?比如子公司的存貨合并日那天的公允是1000,賬面價(jià)值是800,但是內(nèi)部交易時(shí)子公司個(gè)別報(bào)表層面做賬是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 800 貸 庫(kù)存商品 800。我需要先都調(diào)整成 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1000 貸 庫(kù)存商品 1000,再做抵消分錄嗎?
底稿,成本轉(zhuǎn)權(quán)益,如果是子公司去年的凈利潤(rùn),那底稿中的調(diào)整分錄不應(yīng)該是 借 長(zhǎng)投 貸 投資收益 而是應(yīng)該:借 長(zhǎng)投 貸 未分配利潤(rùn) 對(duì)嗎?
假設(shè)是去年購(gòu)買(mǎi)的子公司,并表底稿上對(duì)去年的調(diào)整和對(duì)今年的調(diào)整是一樣的,都要公允價(jià)值調(diào)整,成本轉(zhuǎn)權(quán)益,凈利潤(rùn)和利潤(rùn)分配抵消,內(nèi)部交易抵消,只是,去年的話(huà),如果涉及損益,用的是未分配利潤(rùn),對(duì)嗎?
12330網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物收匯的,可不可以退稅?
老師,報(bào)關(guān)單中的申報(bào)要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫(xiě)還是根據(jù)hs編碼填寫(xiě)? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過(guò)海關(guān)網(wǎng)站查詢(xún)這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個(gè)編碼對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個(gè)疑問(wèn)就是如果編碼出來(lái)的信息與發(fā)票有點(diǎn)不相符,以誰(shuí)為主? 查詢(xún)編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢(xún)嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個(gè)錢(qián)找誰(shuí)退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開(kāi)始就減少了一部分,但是8月沒(méi)有重新計(jì)量,現(xiàn)在9月了要求重新計(jì)量,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么計(jì)算呢?8月錯(cuò)誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實(shí)操課,有沒(méi)有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶(hù)上提備用金給出納,那如果沒(méi)有發(fā)票的,出納也付了錢(qián)。給報(bào)銷(xiāo)了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢(xún)下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下,就是比如,我們是汽車(chē)行業(yè),比如客戶(hù)買(mǎi)了一臺(tái)車(chē)155800,全款是,今天他來(lái)訂車(chē),交了50000定金,收到了老板私戶(hù)里面去了,那么,如果客戶(hù)來(lái)提車(chē)了,把尾款補(bǔ)齊了,我們給開(kāi)了155800的發(fā)票,那么,我們外賬怎么做呢?老板把錢(qián)要怎么還給公戶(hù)里?
老師還得麻煩問(wèn)您一下,甲方和劉大的托管服務(wù)協(xié)議每年100萬(wàn),每年一簽,現(xiàn)在要是乙方急用資金能先預(yù)收劉大幾年的托管費(fèi)嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)出口退稅的匯率管理應(yīng)該填什么幣種及匯率是多少?是填人民幣嗎還是…