你好 主要是看是否是專(zhuān)票 專(zhuān)票上注明或是寫(xiě)明的金額 一般是不含稅的多 , 普票銷(xiāo)售時(shí)候 要不說(shuō)不含稅 一般含稅情況多
老師,增值稅的概念,我一直有點(diǎn)懵,增值稅是買(mǎi)東西的人出對(duì)吧。但是就到例題里面講的是,他那個(gè)卡會(huì)員卡,一整年的是3600塊,是一個(gè)不含稅的價(jià)格,他去做分錄的時(shí)候。他每個(gè)月他還去收別人的這個(gè)稅。我覺(jué)得這個(gè)題給人的理解有點(diǎn)理解不了。就是說(shuō),比如說(shuō)我自己去辦個(gè)會(huì)員卡的話(huà),那我就給他出了3600塊錢(qián)。他每個(gè)月還會(huì)去說(shuō),你這個(gè)月要給我交的18塊錢(qián)的一個(gè)稅費(fèi)嗎?他肯定不會(huì)這樣。還是說(shuō)他例題只是這么出而已。他可能在實(shí)際的生活中,比如說(shuō),他這個(gè)3600塊錢(qián)。只是一個(gè)不含稅的價(jià)格,他其實(shí)他收的不是3600塊錢(qián),他可能把稅費(fèi)一起加起來(lái),就是3800塊錢(qián)。是不是這個(gè)意思?
老師,問(wèn)題一,公式一看不明白。問(wèn)題二,如果題目說(shuō)具有商業(yè)實(shí)質(zhì),那入賬價(jià)值就直接公允價(jià)加達(dá)到預(yù)定用途前的雜費(fèi)?問(wèn)題三,這個(gè)題沒(méi)有說(shuō)甲公司收到不含稅補(bǔ)價(jià)40萬(wàn)元,為什么公式一這么算。另外,如果題目說(shuō),不具備商業(yè)實(shí)質(zhì),除了交稅考慮公允價(jià),算入賬只用賬面,不考慮公允價(jià)。是這樣嗎?
老師 算增值稅的時(shí)候,題目里一會(huì)說(shuō)價(jià)款 一會(huì)說(shuō)收入,還有運(yùn)輸費(fèi)什么的,怎么區(qū)分他說(shuō)的這些詞到底是含稅還是不含稅?
老師,咱們之前一個(gè)就咱們庫(kù)里例題領(lǐng)用自產(chǎn)庫(kù)存商品構(gòu)建辦公大樓,答案里頭就說(shuō)是不計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額,那會(huì)兒?jiǎn)柪蠋煟f(shuō)營(yíng)改增后就不算了。然后我今天又做一個(gè)題的時(shí)候,他又說(shuō)是擴(kuò)建本單位的幼兒園。說(shuō)是又領(lǐng)用了自產(chǎn)的庫(kù)存商品,答案又說(shuō)需要計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額,到底這個(gè)是算還是不算了,什么時(shí)候算了,這兩個(gè)一樣的吧,怎么算法不一樣?好暈啊
老師,圖一是書(shū)上的說(shuō)法,說(shuō)是在實(shí)際支付工程價(jià)款的時(shí)候支付對(duì)應(yīng)的增值稅稅款。 圖二是練習(xí)冊(cè)上的說(shuō)法,也是說(shuō)在實(shí)際支付工程價(jià)款的同時(shí)支付增值稅。二者說(shuō)法完全一樣,但是對(duì)應(yīng)收處理不一樣。 答案如圖三,應(yīng)收是按含稅價(jià)確認(rèn)的,但是教材上是按不含稅價(jià)2000萬(wàn)元直接確認(rèn)的。 所以到底怎么確認(rèn)呢
我們是一家貨車(chē)的經(jīng)銷(xiāo)商,租了一塊比較寬的場(chǎng)地,場(chǎng)地租賃方也正常給我家開(kāi)具了場(chǎng)地租賃發(fā)票,今年生意不太好,想把其中一小塊場(chǎng)地轉(zhuǎn)租給其他公司,對(duì)方要求我們開(kāi)具場(chǎng)地租賃發(fā)票,我們可以正常開(kāi)具嗎?
老師 公司是外貿(mào)企業(yè),之前會(huì)計(jì)做賬沒(méi)有做匯損,一直是按照換算后的rmb入賬,那這個(gè)還需要做外幣匯損嗎?
老師,在產(chǎn)品的成本怎么計(jì)算?
甲公司2×20年年初的所有者權(quán)益總額為1 500萬(wàn)元,不存在以前年度未彌補(bǔ)的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬(wàn)元,2×21年度發(fā)生虧損120萬(wàn)元,2×22年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)為0,2×23年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)500萬(wàn)元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會(huì)提出2×23年度分配利潤(rùn)60萬(wàn)元的議案,但尚未提交股東會(huì)審議,假設(shè)甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調(diào)整和導(dǎo)致所有者權(quán)益變動(dòng)的事項(xiàng),適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權(quán)益總額為( )萬(wàn)元。
老師,那些專(zhuān)票不能抵扣
轉(zhuǎn)賬:私轉(zhuǎn)公……是不是直接在APP上轉(zhuǎn)…輸入對(duì)方對(duì)公銀行賬號(hào)…和公司名稱(chēng)就OK了?
老師你好!老板門(mén)面企業(yè)租了,老板需要交什么稅費(fèi),企業(yè)需要什么稅費(fèi),每個(gè)月租金20萬(wàn)元,老師指導(dǎo)一下
老師,還銀行貸款要交印花稅嗎
老師,你好!吸收合并財(cái)務(wù)上要注意哪些怎么處理,有沒(méi)有相關(guān)課程
老師,開(kāi)發(fā)票需要注意些什么呢,同一個(gè)公司不同的商品稅率要開(kāi)不一樣的稅率嗎
其實(shí)題目中一般還是會(huì)說(shuō)清楚是否是價(jià)稅合計(jì)的