你好 正常填寫申報(bào)表 你是普票的嗎
國家稅務(wù)總局2019第45號公告說未認(rèn)證和認(rèn)證后未在次月抵扣的增值稅專用發(fā)票可以抵扣了,我想知道認(rèn)證后沒有在次月抵扣的發(fā)票申請抵扣需要怎么做?直接在報(bào)表中填寫還是得經(jīng)過當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)?一表輔助會帶出來沒有抵扣的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?
老師好,小規(guī)模超過30萬,然后再代開了一張專票,也繳納了稅款,后來再紅沖了一些票,最后季度沒有超過30萬,那我現(xiàn)在申報(bào)附加稅的時(shí)候直接零申報(bào)可以嗎?還是說要把繳納的增值稅填上,然后在預(yù)繳稅款那里把稅額寫上
外經(jīng)證 預(yù)交增值稅 說的月未超過15萬季度未超過45萬可以在機(jī)構(gòu)所在地正常申報(bào) 就可以了 意思是我直接像以前報(bào)稅那樣報(bào)就可以了嗎 還是說要去填什么東西 開的票是發(fā)票
提前祝老師中秋節(jié)快樂!我公司是小規(guī)模建筑施工企業(yè),請問老師,異地預(yù)交增值稅,只能扣除分包款,別的購買材料等的購進(jìn)都不能扣除是嗎?這個(gè)季度我們開票40萬,按季度來說不夠45萬免征增值稅,那么就不用預(yù)繳增值稅,那是不是說就可以直接不用填預(yù)繳增值稅稅費(fèi)表呢?還是要正常申報(bào),再扣除?
2018年3月開了西安客戶的工程發(fā)票400萬,沒有外經(jīng)證,直接在深圳繳稅了。現(xiàn)在工程所在地追繳稅款,那深圳交的稅可以退嗎?還是直接把當(dāng)時(shí)深圳進(jìn)項(xiàng)抵扣之后交的四萬多的增值稅和一萬多的所得稅直接轉(zhuǎn)到西安就可以了?如果不處理會怎樣?目前客戶當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求客戶找供應(yīng)商提供當(dāng)?shù)氐耐甓愖C明,客戶就找到我了,西安稅局目前還沒有直接和我公司聯(lián)系。我可以直接把公司注銷嗎?
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時(shí),借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財(cái)政往來資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對嗎?
老師,我公司是一般納稅人。收到采購發(fā)票,對方開的普票。做賬進(jìn)項(xiàng)稅額也跟一般納稅人分錄一樣的嗎?
請問我們貨款收不會,如果起訴對方怎么操作呢
老師,所得稅匯算的A105080這張表資產(chǎn)原值需要加上已處置的固定資產(chǎn)金額嗎?
你好,請問付會計(jì)車油補(bǔ)貼費(fèi),600元,當(dāng)月支付的,是兩個(gè)月的費(fèi)用,該怎么做賬?
老師,去年所得稅預(yù)繳多了,今年在匯算清繳時(shí)候稅局退回了7000多元錢 這個(gè)分錄怎么做?謝謝。
老師,我公司買的貨物,對方開票金額比實(shí)際付款金額多,我能按實(shí)際金額入賬嗎
老師,三年未收回的預(yù)付賬款,計(jì)入了營業(yè)外支出,對方就是不給退款,所得稅匯算清繳的時(shí)候不能扣除吧?
老師,我們單位聘請專家坐診,付的專家勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)合同可以約定勞務(wù)個(gè)稅由院里承擔(dān)嗎?合規(guī)嗎?
填2季度資產(chǎn)總額的季初是按4月份的資產(chǎn)總額還是按3月份的資產(chǎn)總額計(jì)算
是開的專票
我是直接點(diǎn)進(jìn)去就是這樣的
點(diǎn)進(jìn)去就是這樣的 我直接就繳費(fèi)了
專票也不需要交嗎 我這邊需要繳 最好問你稅務(wù)局
稅務(wù)說的是直接在機(jī)構(gòu)所在地正常申報(bào)
正常申報(bào)我是不是就和平時(shí)報(bào)稅一樣呀
說的是專票普票都不影響這個(gè)的??
讓我直接正常申報(bào)? 我想問您正常申報(bào)就和平時(shí)報(bào)稅一樣嗎
你好是的 是一樣的
預(yù)繳申報(bào)表不一樣的 預(yù)繳申報(bào)自己填寫收入 然后扣除 填寫稅率 自己算稅
就直接點(diǎn)進(jìn)去稅費(fèi)申報(bào)及繳納然后里面有自動(dòng)出現(xiàn)的幾個(gè)選項(xiàng)我直接點(diǎn)擊全選繳費(fèi)就可以了嗎
你好 是的 所有的稅費(fèi)都是一個(gè)表
我理解的就是正常申報(bào)就和平時(shí)一樣? ?不用再去填預(yù)交申報(bào)表是嗎
其他的印花稅也不需要你們交嗎?
那些都是預(yù)交過的 就是增值稅在機(jī)構(gòu)所在地正常申報(bào)
我理解的就是正常申報(bào)就和平時(shí)一樣 不用再去填預(yù)交申報(bào)表是嗎?
是的 之前的繳了不需要填寫預(yù)繳了
好的 謝謝
不用客氣,工作愉快。