學員您好, 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)5000 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 5000
我應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額科目借方余額是5000,這個月我把它們全部認證了,我會計科目應該怎么做
月末結賬 本月銷項100萬 進項在待認證科目中有170萬。月底認證了105萬進項。做了分錄 借應交稅費-應交增值稅-進項稅 105萬 貸應交稅-應交增值稅-待認證進項稅105萬 看余額表應交稅費借方余額還有70萬。是否還要做什么分錄?
中途接手 應交稅費-待認證進項稅額這個科目有借方余額 我應該怎么把它結平?
老師,我才來這家公司,之前的會計喜歡把未認證發(fā)票的稅額入賬的時候計入待抵扣進項稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進項稅額轉入待認證進項稅額科目。摘要:科目劃轉,借:應交稅費-待認證進項稅額1601205.34,貸:應交稅費-待抵扣進項稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進項稅額科目已經無余額了,都在待認證進項稅額這個科目里面了
老師,待認證進項稅額,這個科目屬于資產還是負債呢?它是在應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額下面嗎?
老師教育咨詢公司開發(fā)票可以開培訓費嗎?
請問一下,用人民幣出口報關的話,會導致國稅所屬期內出口收入和營業(yè)收入有差異嘛
老師,工商年報里社保有欠繳金額,匯算清繳里的社保全額扣除了,系統(tǒng)會比對異常嗎,
如果社保按最低的交,固定扣除5000每月老人3000/月.子女教育2000/月還能按這個扣嗎就是每個月最少能發(fā)10000的工資不交個稅
老師請問一下香港的公司可以開發(fā)票嗎?稅率怎么定?
發(fā)票平臺上“已勾選”“未勾選”是什么意思
買的空調 銀行已經支付過去了,但是沒有發(fā)票怎么做分錄
老師,個稅系統(tǒng)少申報13萬工資,這13萬工資直接列入成本了,但是沒有發(fā)票,這個也沒有申報個稅,那我這個職工薪酬支出表工資我怎么填,個稅系統(tǒng)20萬,成本里還有13萬但是沒在個稅系統(tǒng)報,那我這個工資帳載數(shù)填20萬還是33萬
老師你好,請問有關于企業(yè)所得稅匯算清繳申報表填報教程嗎
老師:您好,跨年普票怎么沖紅呢。對方未確認也為勾選。
如果這個月我開票出去了,銷項稅額是6000,那么應交稅費這塊我怎么結轉呢
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)6000 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)5000 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1000 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1000 貸:應交稅費-未交增值稅 1000
怎么這么多分錄啊,好復雜啊
最后增值稅稅額交了1000,分錄又怎么做呢
學員您好,先結轉進項稅額,銷項稅額到轉出未交增值稅 然后轉出未交增值稅再結轉到未交增值稅,分兩步做
不懂,具體麻煩寫下
第一步,把進項稅額的借方余額和銷項稅額的貸方余額進行結轉,結轉到轉出未交增值稅科目,具體分錄如下: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)6000 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)5000 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1000 第二步,把轉出未交增值稅結轉到未交增值稅科目 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1000 貸:應交稅費-未交增值稅 1000 最終次月繳納1000的增值稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 1000 貸:銀行存款 1000 學員您看下
應交稅費這個科目余額是不是一直在資產負債表里了,一直數(shù)字存在著
沒有呀,學員,經過我上述的分錄做完,應交稅費就沒有科目余額了 進項稅額科目,借方5000,貸方5000,沒有余額 銷項稅額科目,貸方6000,借方6000,沒有余額 轉出未交增值稅科目,貸方1000,借方1000,沒有余額 未交增值稅科目,貸方1000,次月借方1000,次月也沒有余額
我看有的資產負債表里面應交稅費有金額 那一般情況這個金額怎么來的呢
學員您好,就像我上面寫的,增值稅都是當月計提,次月支付,所以月底的應交稅費一般都是有余額的,因為除了增值稅,還有個稅,企業(yè)所得稅,都是當月計提,次月支付。 而資產負債表是月結的,所以會導致科目期末有余額,但次月支付完后就沒有余額了
那如果我這個月銷項稅額是4000,分錄怎么做呢,上個月應交稅費-應交增值稅-未認證進項稅額余額是5000
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)5000 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 5000 這一步不變 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)4000 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)1000 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)5000 這步做好后,應交增值稅有借方余額1000,留到下期繼續(xù)抵扣
好的,謝謝老師,辛苦了,感謝您的耐心解答
不客氣的學員,祝學習愉快。滿意請五星好評哈