借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額24382.36 貸銀行存款24382.36
老師,這個(gè)題是什么意思呀,不是很理解,分錄應(yīng)該怎么寫呢
不是很能理解這個(gè)分錄是什么意思
老師,這個(gè)題什么意思呀,不是很理解
老師,這句是什么意思呢?應(yīng)該怎么理解呢?
老師,這個(gè)題B是什么意思呢,不是很理解
請(qǐng)問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來視同增值稅銷售,補(bǔ)交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時(shí)候,收入這邊會(huì)有影響嗎?這部分視同銷售要算進(jìn)去嗎?應(yīng)該怎么填報(bào)
老師 發(fā)票紅沖會(huì)占用開票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開一樣的
股東的投資款可以用來還公司的銀行貸款嗎
老師,請(qǐng)教一下 1、當(dāng)年虧損額:是當(dāng)年虧損 2、當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損:是怎么算出來的? 3、使用境內(nèi)所得彌補(bǔ):這個(gè)是什么意思,境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當(dāng)年虧損的公式里計(jì)算過了嗎?
分公司是獨(dú)立核算的,可以和總公司用一個(gè)銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報(bào)上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動(dòng)顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點(diǎn)提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報(bào),這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,這個(gè)題是什么意思呀。答案是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
就是進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了可以抵扣了
老師,能說的詳細(xì)一點(diǎn)嗎,這個(gè)是進(jìn)口貨物的,不是很理解
就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額經(jīng)過比對(duì)認(rèn)證符合抵扣條件