同學你好 有的 價稅合計不變的話那不含稅增加了利潤就增加了
已知國家將A產(chǎn)品的銷售稅率從13%調(diào)整為7%,本年銷售量為500件,銷售價格從每件100元升至110元,求稅率下降對利潤的影響時。答案是:500*110*(13%-7%)*6/12=1650元,請問老師公式里的6/12是怎么得來的?
老師:如果稅率稅率從13變成6,對利潤有影響嗎?
老師 您好 工業(yè)設計費的稅率只能按6%開嗎?如果按13%開,可以嗎?會有什么影響呢?
老師,這道題,對凈利潤的影響金額對嗎?如果考慮遞延所得稅影響呢?
如果前兩個季度是有利潤交了所得稅,然后后面兩個季度虧損,利潤變成負數(shù),有影響嗎
交易性金融資產(chǎn)處置公允價值變動損益用不用結轉到投資收益
請問老師,生產(chǎn)成本先計入主營業(yè)務成本,主營業(yè)務成本就能結轉損益了吧
老師 我想請教兩個問題 問題有點長 辛苦老師解答一下~就是我們今年有高新復審 然后做高新企業(yè)有補助嗎 補助30萬 然后呢科技局的就可能要來企業(yè)檢查 現(xiàn)在呢是這么個情況 1.今年我們高新復審,出的專項報告里面的研發(fā)數(shù)據(jù)的金額是按照我們賬上的數(shù)據(jù)來的 ,企業(yè)所得稅年報的數(shù)據(jù)是按照加計扣除的金額來的 我填107012的數(shù)和填107041的研發(fā)數(shù)是一樣的 但專項的數(shù)又跟年報填的數(shù)不一樣 因為23年被坎掉了一個項目所以沒能加計 這個到時候該怎么解釋呢 需要寫情況說明差異嗎
老師您好!光貓押金收取客戶現(xiàn)金,以后客戶不用要退回給客戶的,需要開正式發(fā)票嗎?
小規(guī)模納稅人應收賬款收不回來怎么做賬?
去年暫估了成本10萬,今年企業(yè)所得稅匯繳前補進來成本票5萬,應如何記賬
進項稅額轉出科目的依據(jù)是什么
老師,我剛 發(fā)現(xiàn)有兩張票的項目名稱寫錯了,本來是有色金屬的,我選的時候選錯其它廢有色金屬[捂臉]我不打算作廢了,可以?
請問假如我們一般納稅人開了一張200萬的3個點建筑勞務票出去,工人會再開票進來給我們,但是是在我們開票出去以后隔月,可以抵扣200萬的增值稅
老師,總公司跟A公司簽合同了,總公司是河北省石家莊市的,A公司的這個施工地址在河北省滄州市,就目前的情況來看,能不能分公司給A公司開具發(fā)票
減少了吧
我這個是費用
你的稅少了利潤增加了
不對,我的費用是10萬,我讓對方開6個點的票,我的不含稅進成本會高,那利潤就少了,我這么說對吧
對的 是這樣操作的哦