這個根據(jù)進度,結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本的啊
建筑勞務清包 工,月底一共發(fā)生了120萬的成本,分錄是借:工程施工 貸應付職工薪酬,已經(jīng)開具了500萬的發(fā)票,月底應該怎樣結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
清包工,計提工資的時候是借工程施工,貸應付職工薪酬,月末怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
計提民工工資時 借工程施工-人工費6萬貸應付職工薪酬6萬,這個工程施工-人工費需要結(jié)轉(zhuǎn)到成本科目里面?
老師,計提農(nóng)民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務成本 貸:應付職工薪酬 以后發(fā)放時:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-勞務成本 這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬
老師計提工人工資的時候,借 工程施工_人工費,貸應付職工薪酬-工資,這個工程施工,月末需要接轉(zhuǎn)嘛
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導入出口發(fā)票號碼呢
開普通發(fā)票…扣6個點的稅是什么意思?
公司上個月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進項8萬,銷項5萬,請問如果全部勾選認證,無需再交增值稅,同時會計分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點增值稅,進項勾選4.5萬,意味著報稅時需要交0.5萬的稅,那么我會計分錄要做計提嗎?怎么寫?
這個購買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?
借主營業(yè)務成本,貸工程施工 然后 借本年利潤,貸主營業(yè)務成本是嗎?
是的,你的理解是對的
工程施工可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
不可以的,不可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
那應該怎樣做?能說的清楚一點嗎?問一句說一句,到最后問題還沒有回答出來
就是你上面說的會計處理啊 借主營業(yè)務成本,貸工程施工 借本年利潤,貸主營業(yè)務成本是
就是需要直接寫兩個結(jié)轉(zhuǎn)的分數(shù),是吧
是的,就是這兩個分錄