您好,您可以截圖清楚一點(diǎn)嗎?我打開的圖片,看著一片模糊。
請(qǐng)問怎么在電子稅務(wù)局查詢到季度企業(yè)所得稅申報(bào)表,2020年第二季度的,我是操作有問題嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,第二季度有收入在起征點(diǎn)一下,在報(bào)稅時(shí)企業(yè)所得稅申報(bào)表是空白表申報(bào)的,請(qǐng)問現(xiàn)在可以更改申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅嗎?
老師,我在申報(bào)信息查詢這里查企業(yè)所得稅申報(bào)。點(diǎn)開后第一季度的有兩個(gè)表,第二季度才有一個(gè)表。是不是申報(bào)錯(cuò)了
老師,我在填寫第三季度企業(yè)所得稅時(shí),系統(tǒng)提示我從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額季初和季末銜接有誤,我查了發(fā)現(xiàn)是第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),季初從業(yè)人數(shù)與2021年企業(yè)所得稅申報(bào)表第四季度季末數(shù)不一致,現(xiàn)在我能更正第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
老師你好,申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)之前第四季度所得稅申報(bào)表有點(diǎn)錯(cuò)誤,年報(bào)才是最正確的!這樣需要更改第四季度所得稅報(bào)表嗎?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
第一季度是別人申報(bào)的有兩個(gè)表,第二季度的是我申報(bào)的只有一個(gè)表
你的意思是,你申報(bào)成功了,沒有企業(yè)所得稅這個(gè)主表嗎?
你申報(bào)查詢的時(shí)候,你去查詢申報(bào)表看有幾個(gè)表,打開的打開進(jìn)去看一下。
需要有兩個(gè)表才可以,要是只有一個(gè)表不行的,必須要有那個(gè)主表才可以。
是呢,我申報(bào)的時(shí)候是已申報(bào)未導(dǎo)入。然后我就去稅務(wù)局大廳問,我有沒有弄對(duì),感覺那個(gè)人可能也不知道。他就叫我去讓她們幫我導(dǎo)入
我現(xiàn)在進(jìn)去看就沒主表
就是在申報(bào)查詢的時(shí)候沒有主表,這個(gè)要怎么弄
那你這個(gè)有沒涉及繳款,這個(gè)企業(yè)所企業(yè)所得稅沒有,那你作廢申報(bào)重新申報(bào)一下。
老師,申報(bào)流程是什么。我怕在弄錯(cuò)了
申報(bào)流程,你這個(gè)是企業(yè)所得稅 先填寫加速折舊表,保存之后再填寫企業(yè)所得稅主表,保存,之后提交,
我之前就是這種弄的啊,我現(xiàn)在怕作廢了,又申報(bào)不成功,今天還是最后一天
你這個(gè)是那個(gè)地區(qū),我看有沒有你們地區(qū)說明?一般是先填寫主表,之后保存下加速折舊表,再保存下主表,之后再點(diǎn)全申報(bào)提交,主表你需要先填寫,這個(gè)填寫么
我們是云南的
這個(gè)還沒有最新說明,https://etax.yunnan.chinatax.gov.cn/SignCheck/czgc/jmczyjd.htm A201010→A201020→A200000→A201030 ?那你這個(gè)就先提交A201020→A200000 按這個(gè)步驟 ,之后再 步驟3:全申報(bào) 對(duì)提交的報(bào)表確認(rèn)無誤后,可點(diǎn)擊全申報(bào),
老師,我之前就是這種弄的啊
那這個(gè)對(duì)應(yīng)也是后后保存主表,之后再去全申報(bào)?
老師,上面說的第三步A20200我沒找到弄,之前我申報(bào)的時(shí)候沒弄過第三步,是不是這個(gè)原因。
那取消了,現(xiàn)在只有加速折舊和主表,主要是主表不顯示,你現(xiàn)在主表這個(gè)是最后保存么,
那我現(xiàn)在需要作廢了全申報(bào)嗎
你這個(gè)現(xiàn)在你稅局上班么,上班你電話先問下,12366? 有沒有專管員電話,有這個(gè)直接問下專管員 看啥情況,我覺得不正規(guī)我看法是建議你作廢重新報(bào)下?
好的,謝謝老師
你這個(gè)最好是先問一下,如果對(duì)方說可以不用處理,那你這個(gè)就先不管啦。