第一只要是真實(shí)的就不是虛開(kāi)的,第二進(jìn)和銷如果不一樣不是一個(gè)東西肯定有影響
老師,問(wèn)您一個(gè)問(wèn)題,對(duì)方把我們銀行開(kāi)錯(cuò)了,我們還能認(rèn)證嗎 老師,記賬聯(lián)上面有標(biāo)注此聯(lián)不作報(bào)銷、報(bào)稅憑證使用,那這張發(fā)票復(fù)印件蓋章之后,我們能認(rèn)證之后可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?入庫(kù)的金額是含稅的嗎?會(huì)影響我們以后銷售和商品入庫(kù)嗎?
老師問(wèn)題1開(kāi)銷向?qū)F?,商品附稅碼總是匹配不上,如果開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方也沒(méi)查出來(lái)抵扣了,金額大,屬于虛嗎,會(huì)追究開(kāi)票員責(zé)任嗎?問(wèn)題2公司進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅金額,品類,不對(duì)等,這個(gè)有影響嗎
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是說(shuō)我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,我們可能會(huì)取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有規(guī)定說(shuō)1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開(kāi)具為1%的銷項(xiàng),而不能抵扣我開(kāi)出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說(shuō)都能抵扣的,只是說(shuō)比如我買(mǎi)了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢(qián)的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開(kāi)具的銷項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅,這樣理解對(duì)嗎?
民間非營(yíng)利組織,軟件產(chǎn)品自主研發(fā)多用于人員成本,往外賣的話,對(duì)方要求開(kāi)專票13%點(diǎn),缺少可抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是否等同于虛開(kāi)?或者是否可以找其他專用發(fā)票來(lái)抵就行不用是我開(kāi)出去的軟件相關(guān)類的專票進(jìn)項(xiàng)?這是兩個(gè)問(wèn)題哦,請(qǐng)不要答非所問(wèn)哦?娜娜呢52023-06-2011:54發(fā)布97次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你銷售軟件一般納稅人就是13%的稅率這個(gè)沒(méi)有虛開(kāi)發(fā)票辦公費(fèi)的也可以只要不是福利費(fèi),招待費(fèi),貸款服務(wù),娛樂(lè)服務(wù)都可以抵扣費(fèi)用也可以抵扣的,不一定非得找成本。2023-06-2011:56那這樣不找成本的話,就等同于純利潤(rùn)?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
民間非營(yíng)利組織,軟件產(chǎn)品自主研發(fā)多用于人員成本,往外賣的話,對(duì)方要求開(kāi)專票13%點(diǎn),缺少可抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是否等同于虛開(kāi)?或者是否可以找其他專用發(fā)票來(lái)抵就行不用是我開(kāi)出去的軟件相關(guān)類的專票進(jìn)項(xiàng)?這是兩個(gè)問(wèn)題哦,請(qǐng)不要答非所問(wèn)哦?娜娜呢52023-06-2011:54發(fā)布97次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師你銷售軟件一般納稅人就是13%的稅率這個(gè)沒(méi)有虛開(kāi)發(fā)票辦公費(fèi)的也可以只要不是福利費(fèi),招待費(fèi),貸款服務(wù),娛樂(lè)服務(wù)都可以抵扣費(fèi)用也可以抵扣的,不一定非得找成本。2023-06-2011:5開(kāi)出專票,不找成本專票,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?老師
發(fā)票上的稅額是需要開(kāi)票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開(kāi)10萬(wàn)普票,交多少稅啊
老師問(wèn)一下這道題怎么做呀
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師這道題您受累給解答一下
今年考的中級(jí)會(huì)計(jì),分錄金額寫(xiě)上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫(xiě)了單位“萬(wàn)元”會(huì)扣分嗎?扣多少?除了寫(xiě)了單位別的都沒(méi)問(wèn)題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對(duì)方只給14000元,開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票也是14000元,請(qǐng)問(wèn)1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說(shuō)明有模板嗎
問(wèn)題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
現(xiàn)在銷向稅的東西都是真實(shí)的,就是賦稅碼分類可能會(huì)系統(tǒng)匹配錯(cuò)誤,比如白酒匹配糧油,或者編碼錯(cuò)誤。然后進(jìn)項(xiàng)稅人家是以分類開(kāi)票的,比如10大類,我們這里銷項(xiàng)稅是用明細(xì)開(kāi)的,比如100項(xiàng)明細(xì),這樣是不是不對(duì)呀
那可能會(huì)有點(diǎn)問(wèn)題,但是也不是太大,不過(guò)最好還是按照正確的開(kāi)票
如果查出來(lái)問(wèn)題,會(huì)追究開(kāi)票員的責(zé)任嗎
不會(huì)的時(shí)候一般就是企業(yè)責(zé)任
好的,謝謝
不客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng)