您好,增值稅,財(cái)務(wù)報(bào)表是月報(bào),

般納稅人是每個(gè)月都要申報(bào)增值稅,每個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅嗎?那么資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,是每個(gè)月報(bào)還是每個(gè)季度報(bào)?
老師請(qǐng)問一下一般納稅人 是增值稅月報(bào),還是增值稅和利潤(rùn)表 資產(chǎn)負(fù)債表 都是月報(bào)
老師,公司是一般納稅人,現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表是季度申報(bào)。請(qǐng)問季度的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和月度的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表有什么不同?
老師一般納稅人每月申報(bào)增值稅,不用填資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表嗎?到季度在填嗎
請(qǐng)問一般納稅人資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表是每個(gè)月報(bào)嗎?
我們是律所,和總公司、分公司簽的1份代理合同,開票給分公司,總公司付款,需要讓分公司寫委托付款證明嗎?
咨詢費(fèi)開票是開現(xiàn)代服務(wù)咨詢費(fèi)嗎
帳套6月份,應(yīng)交稅費(fèi)和稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)的上,但是問題是有一張需要進(jìn)項(xiàng)稅專票抵扣的,我沒認(rèn)證抵扣 錯(cuò)誤按照旅客運(yùn)輸服務(wù)手動(dòng)填入了,現(xiàn)在怎么操作合適呢?目前稅確實(shí)是那么多,但是專票2張沒抵扣
剛才問題問錯(cuò)了,就是11月份報(bào)稅截止日期是哪天?
外貿(mào)出口企業(yè)如果有內(nèi)銷和外銷,送貨單據(jù),比如說(shuō)送貨單開了10臺(tái),出口六臺(tái),內(nèi)銷四臺(tái),送貨單是不是可以共用?在這發(fā)票與關(guān)口一致情況下,送貨單與發(fā)票是不是也一定要保持一致?
你好,公司操作股權(quán)轉(zhuǎn)讓,100元轉(zhuǎn)讓出去的,在資產(chǎn)負(fù)債表里面,哪個(gè)位置填寫數(shù)據(jù)
25年10月份征期到幾號(hào)?
老師,請(qǐng)問一下建筑行業(yè)開具發(fā)完也就是確認(rèn)應(yīng)收會(huì)計(jì)分錄,收到供應(yīng)商的會(huì)計(jì)分錄
外貿(mào)企業(yè)的出口退稅,然后進(jìn)項(xiàng)稅每個(gè)每種數(shù)量都多開80,然后這樣配單會(huì)剩一點(diǎn)點(diǎn),會(huì)不會(huì)有什么問題嗎,
你好老師,有沒有關(guān)于企業(yè)所得稅免稅的稅收相關(guān)政策


請(qǐng)問還有什么可以幫您的?
感謝老師還在,請(qǐng)問一下,一般納稅人,收到的普通發(fā)票的話,是不是不用把稅額部分分開登記,普通發(fā)票只登記總數(shù)額就行了對(duì)吧,
您好,是的,普通發(fā)票全部入成本或者費(fèi)用
老師申報(bào)系統(tǒng)是增值稅月報(bào) 財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)、提示是4.1-6.30的
那你們做財(cái)務(wù)報(bào)表納稅期限做的是季度申報(bào)
一般納稅人一般來(lái)說(shuō)財(cái)務(wù)報(bào)表是月報(bào)