借:應(yīng)收或銀存貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項稅額
老師,銷售方,本月已銷售商品,商品已出庫,銷售發(fā)票未開具,暫估入賬怎么做會計分錄呢
請問老師,一般納稅人,銷售出庫存商品,開具銷項專票, 整個流程會計分錄怎么做呢?
我們是一般納稅人,進(jìn)的庫存商品發(fā)票是普票,用這些沒有進(jìn)項票的庫存商品用于促銷費(fèi),怎么做會計分錄
一般納稅人公司注銷有庫存商品按含稅金額銷售出去后 庫存還有剩 請問下要怎么做會計分錄?
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分?,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
帶扣職工電費(fèi)怎么做賬?這部分代發(fā)工資的人員社保掛靠我們分公司的,對方工資先打入我們私賬,我們總公司再打入分公司去代發(fā)工資和扣社保。 這時候要怎么做賬?
保安公司如何能優(yōu)化下所得稅稅率?不是小微了,又不想交25個點(diǎn)所得稅
公司剛成立幾個月,公司名下無車但一直在報銷油費(fèi),現(xiàn)在需要補(bǔ)哪些資料呢
老師,長投減資成本法到權(quán)益法,墜入調(diào)整是,長投要寫二級科目嗎
董孝彬老師回答,老師,我一開始退款分錄就是做的借方:銀行存款,貸方:預(yù)付賬款呀!都把搞糊涂了,退款到底是放借方還是貸方
老師好,一般納稅人,采購貨款付了80%,現(xiàn)在貨物已經(jīng)入庫了,還沒有收到供應(yīng)商的發(fā)票,賬面兒要怎么做?
@董老師,晚上好,請問在線嗎
那庫存商品怎么辦
就轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
這樣就行了嗎
是的,有收入就結(jié)轉(zhuǎn)成本
如果當(dāng)期只有進(jìn)項發(fā)票,沒有銷項發(fā)票,需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄嗎?
親:不啊,進(jìn)項留底。庫存在資產(chǎn)里
好的,采購進(jìn)來的商品,需要建立庫存的嗎
你的理解完成對的
也要建立庫存的呀
肯定有庫存臺賬,不然結(jié)轉(zhuǎn)成本的依據(jù)去那里找
老師看看怎么回事
不知道怎么弄
親:另一個問題,重新提問哦