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老師你好,對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票,怎么入賬,做成本還是費(fèi)用

2021-07-14 16:09
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-14 16:09

您好,看是什么類型,買的是原材料還是什么

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快賬用戶1396 追問(wèn) 2021-07-14 16:10

不是原材料,就是辦公用品或者是住宿費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2021-07-14 17:11

您好,做費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫您

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您好,看是什么類型,買的是原材料還是什么
2021-07-14
你好 收到別人送給你的嗎
2021-07-27
你好 借成本費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 期末結(jié)轉(zhuǎn) 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2021-03-01
你好,紅沖原分錄,再按新發(fā)票做一次正常的分錄
2021-04-19
同學(xué),你好 把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退回,讓對(duì)方作廢重開即可
2022-05-18
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