你好,進項稅額轉(zhuǎn)出增值稅不要交滯納金。企業(yè)所得稅不要補繳。少抵扣了進項稅了
老師,去年的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在對方開紅字發(fā)票當(dāng)做返利。進項稅額轉(zhuǎn)出增值稅不要交滯納金的嗎?企業(yè)所得稅要補繳嗎
公司之前購買辦公用品對方開具的增值稅進項發(fā)票已經(jīng)抵扣過了,后來發(fā)現(xiàn)不能抵扣要做進項稅額轉(zhuǎn)出,還繳納稅收滯納金。要怎么做分錄啊?
收到虛開增值稅的專用發(fā)票,已作進項抵扣,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出要補交稅款,繳納滯納金嗎
請問老師,去年已認證抵扣的專票現(xiàn)在對方要紅沖,我申請紅字信息表對方開紅字發(fā)票和新的發(fā)票給我對吧?我在當(dāng)時的賬里根據(jù)紅沖的票做進項稅轉(zhuǎn)出,新開的專票是今年的,再抵扣能做到去年嗎?
老師,發(fā)票銷售方要紅沖重開,已經(jīng)進項抵扣了,那現(xiàn)在紅沖的話要做進項轉(zhuǎn)出補交稅嗎?
一般納稅人購進貨物成本是含稅價還是不含稅價
答案是不是少了一個答案是不是少了一個
如果有個公司好幾年的帳套弄丟了找不回了怎么辦
你好,老師,老板想把個體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個體戶收款碼就得改成對公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對賬的時候是該把退的錢加進去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項如何確定為預(yù)收款還是工程進度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢