同學(xué)你好,按多出的金額補(bǔ)錄就可以;
老師,你好我想請問一下暫估入庫的原材料價款估高了,原料已經(jīng)領(lǐng)用了生產(chǎn)了,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了生產(chǎn)成本,后面發(fā)票才到,我該怎么處理呢
老師,我暫估了原材料,并且原材料已經(jīng)被領(lǐng)用組成產(chǎn)品了。次月發(fā)票回來時,發(fā)現(xiàn)原材料價格比暫估價高一些,我需要做哪些賬務(wù)處理呀?
老師,請問一下。購進(jìn)原材料時沒收到發(fā)票,暫估入庫了,然后收到發(fā)票時紅沖暫估,重做一筆按發(fā)票價購進(jìn)。但是暫估的原材料已經(jīng)全領(lǐng)用,產(chǎn)品也已完工入庫了,那原材料票已當(dāng)時暫估價的差異金額怎會計處理?
你好,請問我暫估的原材料單價暫估低了,可是這個原材料已經(jīng)用暫估的低價格做進(jìn)成本里面了,我現(xiàn)在拿到發(fā)票的單價比暫估的單價高,這個要怎么調(diào)賬呢?
老師我22年暫估了原材料,發(fā)票沒來沒做紅沖,這些原材料都已經(jīng)領(lǐng)用了,有的已經(jīng)出庫了,現(xiàn)在1月份來了一部分發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,跨年了
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價是進(jìn)價還是賣價
老師,請問合并報表1月1日資產(chǎn)負(fù)債表抵消分錄未分配利潤不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表分錄,要調(diào)整未分配利潤?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費用20萬,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
12月份暫估費用20萬,,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
交的稅收滯納金可以稅前扣除嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接,謝謝!
老師好,做匯算清繳時,提示成本與四季度數(shù)據(jù)不一致,這個數(shù)據(jù)一定要一致嗎?
老師,組成的商品已經(jīng)銷售,怎么補(bǔ)錄,能給一個分錄嗎
同學(xué)你好 借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,應(yīng)付賬款等;
組成的庫存商品金額也增加了,我是不是要把以前做的借|:生產(chǎn)成本 貸:原材料 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本也紅沖了,然后重新按正確的做呀
同學(xué)你好,庫存商品不是已經(jīng)出售了么;如果已經(jīng)出售了,直接調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本就可以;
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快;