你好 專(zhuān)票還是普票的
老師,我4月給對(duì)方公司開(kāi)了發(fā)票,說(shuō)好4月打款,一直拖到6月現(xiàn)在還沒(méi)打款,我可以直接把發(fā)票沖紅嘛?他那邊抵扣了也可以沖掉嘛?
老師,我是一般納稅人,去年給對(duì)方開(kāi)過(guò)去的發(fā)票今天發(fā)現(xiàn)稅號(hào)寫(xiě)錯(cuò)了,對(duì)方也一直沒(méi)有抵扣,我們?cè)趺醋瞿??直接把去年的發(fā)票紅沖到這個(gè)月就可以了是不
老師:6月供應(yīng)商給我們子公司開(kāi)一張40多萬(wàn)商品混凝土的專(zhuān)票,我們也沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在因?yàn)轫?xiàng)目土地證變更不到子公司,所以這張專(zhuān)票要退給對(duì)方,讓他們重開(kāi),這個(gè)要對(duì)方提交紅字發(fā)票申請(qǐng)對(duì)吧,那我這張發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都要退還給對(duì)方了?那我在6月已做了應(yīng)付賬款,我在7月也做了季報(bào),那本月對(duì)方紅沖的話(huà),我也得做筆紅字分錄,把原來(lái)的應(yīng)付賬款沖掉了對(duì)嗎?
老師,今年6月份開(kāi)了一份增值稅專(zhuān)用發(fā)票,對(duì)方一直沒(méi)有報(bào)銷(xiāo),對(duì)方把發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)弄丟了,現(xiàn)在不報(bào)銷(xiāo)了,叫我方紅沖,請(qǐng)問(wèn)有什么風(fēng)險(xiǎn)?可以紅沖嗎?
老師,我想問(wèn)下,我們是購(gòu)貨方,11月份對(duì)方開(kāi)了張發(fā)票給我們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的,要退這筆費(fèi)用,但是我已經(jīng)抵扣了,所以我開(kāi)了張紅字信息表給他,發(fā)票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我,但是對(duì)方現(xiàn)在說(shuō)紅字發(fā)票是不用給我們的,那我現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票,什么都沒(méi)有,我可以直接入賬沖紅原來(lái)的那張發(fā)票嗎?
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發(fā)票上的稅額是需要開(kāi)票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開(kāi)10萬(wàn)普票,交多少稅啊
老師,做賣(mài)汽車(chē)的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷(xiāo)售合同嗎?
今年考的中級(jí)會(huì)計(jì),分錄金額寫(xiě)上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫(xiě)了單位“萬(wàn)元”會(huì)扣分嗎?扣多少?除了寫(xiě)了單位別的都沒(méi)問(wèn)題
老師,銷(xiāo)售商品金額是15000元,但是對(duì)方只給14000元,開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票也是14000元,請(qǐng)問(wèn)1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說(shuō)明有模板嗎
問(wèn)題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
一般納稅人出口貨物,需要繳納增值稅嗎?麻煩郭老師解答下
老師,報(bào)銷(xiāo)采購(gòu)商品需要哪些附件
老師,是專(zhuān)票
專(zhuān)票得看下對(duì)方抵扣沒(méi)有 抵扣了你開(kāi)不了負(fù)數(shù)
都幾個(gè)月了,估計(jì)也抵扣了,那沒(méi)辦法把這個(gè)發(fā)票沖掉嘛?
是的 還有 如果你紅沖了 對(duì)方說(shuō)你惡意作廢發(fā)票 你稅務(wù)局找你們的