?你好? ? 1.? 你們采用的是什么準則??
c@玲老師老師,我們要按工資總額2%計提工會會費,工會帳戶單獨開,每月基本戶先計提在其他應(yīng)付款然后轉(zhuǎn)到工會帳戶,但是自己留60%,其中40%要上交,我想問如果我們每月只把固定幾項計提時放在應(yīng)付職工薪酬工薪中,工資表?其他如電話費績效等補助放在應(yīng)付職工薪酬其他補肋不計提可以不,這樣可以少??交些,本單位防暑降溫和勞保支出沒走工會,走的管理費用福利費
老師您好,我有3個問題,辛苦回答一下哦,萬分感謝: 我們這里是總經(jīng)辦財務(wù)室,原來另外一個校區(qū)的賬和支付都是在總部,包括工資社保公積金的計提。 11月份開始公積金計提在總部,實際支付在分校區(qū),12月份社保、公積金都正常在分校區(qū)支付。工資是總部支付(社保繳納上月,公積金繳納當月) 1、12月份開始,我是不是需要在分校區(qū)賬套里補計提社保,總部沖銷,公積金正常分校區(qū)計提,工資支付掛往來就可以了?(11月份公積金總部已沖銷,分校區(qū)已補提) 2、原分校區(qū)房租攤銷及支付在總部,12月份繳納及房租發(fā)票都開在了分校區(qū),接下來我是不是直接總部減少分校區(qū)的攤銷,分校區(qū)續(xù)接做原攤銷就可以啦,還有沒有其他分錄? 3、總部有兩層,其中一層12月份已退租,我需要做哪些分錄?先把固定資產(chǎn)清理掉,12月份減少原房租攤銷就可以了還是需要沖銷?
請問老師,民辦幼兒園是不是支付社保,公積金,伙食費,職工福利費,都要先計提,在發(fā)放。如果不計提就直接做憑證發(fā)放可不可以,我看我們會計做的都沒有計提。
老師,請問,工資表上的人,有的并沒有在公司實際發(fā)放工資,就比如工資表里的前四個人,那么,公司可以只幫他們買著社保,而不發(fā)放工資?工資表還可以像他們這樣做的嗎?因為我看,之前的會計,計提工資也是按照應(yīng)發(fā)數(shù)的總數(shù)來計提的,包含了那幾個不在公司發(fā)放工資,但是公司幫他們買社保的人。
老師,你好,請問工會經(jīng)費也需要分部門計提嗎?我們公司有研發(fā)人員,就做研發(fā)費用計提是吧,比如去年都沒做計提,直接做的繳納,今年1月份做賬,先做繳納10到12月的分錄,在接著做計提的分錄可以嗎?金額保持一致
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計稅?
什么準則有關(guān)系嗎?如果是會非民,小會計準則呢
?你好? ? ?如果時候小企業(yè)會計轉(zhuǎn)的話。 一般是需要計提的? ?