?你好? ? 1.? 你們采用的是什么準(zhǔn)則??

c@玲老師老師,我們要按工資總額2%計提工會會費(fèi),工會帳戶單獨(dú)開,每月基本戶先計提在其他應(yīng)付款然后轉(zhuǎn)到工會帳戶,但是自己留60%,其中40%要上交,我想問如果我們每月只把固定幾項計提時放在應(yīng)付職工薪酬工薪中,工資表?其他如電話費(fèi)績效等補(bǔ)助放在應(yīng)付職工薪酬其他補(bǔ)肋不計提可以不,這樣可以少??交些,本單位防暑降溫和勞保支出沒走工會,走的管理費(fèi)用福利費(fèi)
請問老師,民辦幼兒園是不是支付社保,公積金,伙食費(fèi),職工福利費(fèi),都要先計提,在發(fā)放。如果不計提就直接做憑證發(fā)放可不可以,我看我們會計做的都沒有計提。
老師,請問,工資表上的人,有的并沒有在公司實際發(fā)放工資,就比如工資表里的前四個人,那么,公司可以只幫他們買著社保,而不發(fā)放工資?工資表還可以像他們這樣做的嗎?因為我看,之前的會計,計提工資也是按照應(yīng)發(fā)數(shù)的總數(shù)來計提的,包含了那幾個不在公司發(fā)放工資,但是公司幫他們買社保的人。
老師,你好,請問工會經(jīng)費(fèi)也需要分部門計提嗎?我們公司有研發(fā)人員,就做研發(fā)費(fèi)用計提是吧,比如去年都沒做計提,直接做的繳納,今年1月份做賬,先做繳納10到12月的分錄,在接著做計提的分錄可以嗎?金額保持一致
老師我們公司的外賬以前是代賬公司做的,現(xiàn)在接回來,我發(fā)現(xiàn)以前他們的社保、公積金、工資都是直接接:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,我現(xiàn)在接手的話如果按照正常的計提繳納做的話,可能費(fèi)用就沒有以前那么多,如果到時候需要交稅的話,我怕老板會覺得以前代賬公司做都不需要交稅,怎么我一接手就需要交,所以很猶豫要不要按照正確的做法做。
沒有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個專票需要沖紅重新做嗎?上個月開的。
進(jìn)銷存的采購單,是寫積分前的價格還是積分后的價格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項哪些專票不可以進(jìn)項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進(jìn)項稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)
什么準(zhǔn)則有關(guān)系嗎?如果是會非民,小會計準(zhǔn)則呢
?你好? ? ?如果時候小企業(yè)會計轉(zhuǎn)的話。 一般是需要計提的? ?