你好,應(yīng)付職工薪酬,期末需要把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月作為期初數(shù)的??

老師,本月發(fā)生福利費(fèi),我借 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi),貸銀行,那需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn),每月?還是年底?結(jié)轉(zhuǎn)是手動(dòng)填寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn),還是跟結(jié)轉(zhuǎn)損益是一起的
應(yīng)付工資,月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
內(nèi)賬月底需要結(jié)轉(zhuǎn)工程施工嗎?
應(yīng)收賬款月底需要結(jié)轉(zhuǎn)么
12月計(jì)提車間組裝工資借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬,月底還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,分錄怎么做
老師你好,我們公司老些支出沒(méi)有票,老些流水的票據(jù)對(duì)不上銀行回單,就是自己先墊付,后找公戶報(bào),好幾筆業(yè)務(wù),有的有票大部分沒(méi)票,這怎么辦呀老師?做賬怎么辦?企業(yè)所得稅怎么辦 找票懟上犯法不老師 老師,我是按流水做還是按發(fā)票做?對(duì)不起來(lái) 基本都對(duì)不起來(lái)不知道咋搞三個(gè)月的呢老師 那老師發(fā)票咋弄??? 報(bào)賬不是一個(gè)人,不是一筆一筆報(bào)的,大部分沒(méi)發(fā)票,怎么弄啊老師
老師,我司生產(chǎn)叉車,生產(chǎn)出來(lái)后先計(jì)入庫(kù)存商品,發(fā)生融資租賃業(yè)務(wù)等時(shí)就轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)科目計(jì)提折舊!請(qǐng)問(wèn)如果是租賃期滿后,(車輛所有權(quán)歸我司,到期時(shí)我司象征性的以1元價(jià)格贖回)車輛回公司我應(yīng)該如何記賬?轉(zhuǎn)入庫(kù)存商品嗎?
微信支付寶怎么設(shè)立對(duì)公賬戶操作步驟
老師,我入職一家公司,添加了辦稅員和開(kāi)票員,但是上一任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人授權(quán)我為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,我沒(méi)有確認(rèn),我想拒絕怎么做,不想當(dāng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
老師,麻煩問(wèn)一下,繡花工資核算方法有哪些啊
員工報(bào)銷,有發(fā)票填報(bào)銷單就可以了嗎,需要付款截圖嗎
金稅ofd電子發(fā)閱讀器在哪里下載
一年的憑證訂一起。封面怎么寫(xiě)?
為什么600那個(gè)是×1.02,不應(yīng)該是成本差異率1.0408?
最后一個(gè)錢數(shù)填錯(cuò)了,怎么修改?這樣記可以嗎?零基礎(chǔ)選手,新公司


就是應(yīng)付職工薪酬不用結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
你好,應(yīng)付職工薪酬,期末需要把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月作為期初數(shù)的?? 需要把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月,需要把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月,需要把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月(重要的事情說(shuō)三遍)