對的 這樣就可以的
審計一個項目在合同期間的總支出,最后一筆撥付的資金所需要的發(fā)票是在審計報告出具之后,那這最后一筆開具的發(fā)票上的增值稅額可以先做預(yù)提費用算進項目總支出,然后在報告上說明這筆增值稅尚未支付?如果是一般納稅人可以這樣做嗎?
就比如說5月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候,我的未交增值稅金額是1000,然后6月申報的時候,實際申報了1200,200是多交的,然后做付款分錄的時候要和上期調(diào)整稅差,就做了一個分錄是借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交稅額200貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了,之后再紅沖了多開發(fā)票那筆,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅 -200貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額 -200。這樣總的銷項稅就和申報表的對上了,然后這200多交就留底了,應(yīng)該怎么做分錄
就比如說5月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候,我的未交增值稅金額是1000,然后6月申報的時候,實際申報了1200,200是多交的,然后做付款分錄的時候要和上期調(diào)整稅差,就做了一個分錄是借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交稅額200貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了,之后再紅沖了多開發(fā)票那筆,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅 -200貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額 -200。這樣總的銷項稅就和申報表的對上了,然后這200多交就留底了,應(yīng)該怎么做分錄 因為200的是5月份開錯的,忘記作廢了,而且我沒有做這筆發(fā)票,以為作廢了,結(jié)果沒有,6月才紅沖的
11.某房地產(chǎn)開發(fā)公司為增值稅一般納稅人,于8月預(yù)售上一年度開工但尚未開發(fā)完畢的房地產(chǎn)項目。 該項目預(yù)計可供銷售建筑面積20000平方米,當(dāng)期銷售16000平方米,開具普通發(fā)票,發(fā)票上價稅合計1000萬 元。另外,該公司收取選號費90萬元。該開發(fā)項目總計支付政府土地出讓費400萬元,支付拆遷戶部分拆遷 費100萬元。該房地產(chǎn)項目在銷售時采用一般計稅方法。試計算該公司需要預(yù)繳的稅額以及正式申報的應(yīng) 納稅額。
老師好,每個月做賬的順序是不是應(yīng)該先把增值稅進項發(fā)票在電子稅務(wù)局上進行勾選認證,然后打出來,根據(jù)所有進項、銷項在軟件上做分錄,人員工資、報銷費用這些做完以后,先不要點結(jié)轉(zhuǎn)。根據(jù)進銷先把電子稅務(wù)局的增值稅申報表填寫好,然后根據(jù)報表產(chǎn)生的稅額去軟件上做增值稅未交和計提附加稅的分錄。然后繳納增值稅。在賬本上點擊結(jié)轉(zhuǎn)。然后根據(jù)財務(wù)報表的利潤表填寫企業(yè)所得稅報表,生成的要繳納的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù),去把軟件上的結(jié)轉(zhuǎn)分錄刪除掉。再寫一筆企業(yè)所得稅的計提分錄。再去做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,生成一個完整的當(dāng)期應(yīng)該做的賬務(wù)分錄。然后繳納企業(yè)所得稅,根據(jù)最終的財務(wù)報表填寫電子稅務(wù)局的財務(wù)報表。是這樣嗎?
信用卡轉(zhuǎn)公司戶可以嗎?是借款
老師,銀行的代扣的短信服務(wù)費,開戶費,還有網(wǎng)銀費,這些我都可以寫在管理費用—辦公費里面嗎?
還貸款得分錄怎么做????本金利息等等都用啥科目啊
印花稅是不是不需要做計提?
老師,我還是不理解啊,動態(tài)市盈率=預(yù)期市盈率=內(nèi)在市盈率,那就不用×1+g,本期和靜態(tài)要×1+g,而這里的動態(tài)就是下一期就是不用×1+g。要怎么理解呢?還是我寫的這個圖片呢推理是對的呢?
資產(chǎn)負債表一樣,利潤表就一樣嗎。
我們是電商行業(yè)的,然后向平臺開票,我們向平臺開票,這個我有風(fēng)險嗎?
老師,比如我買了一些東西,但是沒有票,能寫報銷嗎?沒有票怎么辦?
老師,小規(guī)模納稅人,小微企業(yè)。應(yīng)納稅所得額不超過300萬是不是5%?
老師,你好!我們公司注冊地在在外縣,實際辦公室在另一個市里,辦公室發(fā)生的費用怎么入賬?是作為辦事處還是成立分公司?
是指這筆增值稅可以先預(yù)提算進項目總支出?
是的 直接先預(yù)提就可以了
那審計報告里面可以把這筆預(yù)提費用算進項目總支出里面嗎?因為現(xiàn)在等于要審計一個項目的支出
嗯 這個也是總支出的
但是它沒有實際支付能算嗎?如果除了增值稅之外的其他預(yù)提費用也能算進項目總支出嗎?
同學(xué)你好 這個也算的哦
那如果后面沒有支付的話,是事務(wù)所的責(zé)任嗎?
嗯 這個應(yīng)該支付的哦
但是事務(wù)所出報告的時候他還沒有支付,那這個預(yù)提費用到底能不能算
匯算清繳之前來發(fā)票就行了
不是稅審,是專項審計報告,會計師事務(wù)所出的
那這個一般是不算的哦
那是只能算實際支出的嗎?如果要算的話需要什么材料才可以給它算
對的 只能算實際支出
那可以算進去然后在報告里備注未支付嗎?不然后面支付了,報告沒算進去,它是非盈利組織做政府的項目,沒地方拿資金
同學(xué)你好 這個可以備注的哦
那這樣到底能不能算啊?
同學(xué)你好 這個可以算的哦