你好,這樣會(huì)導(dǎo)致當(dāng)月收入負(fù)數(shù)??
本月紅沖發(fā)票18張,開正數(shù)5張、因發(fā)票不夠、下月開出剩余13張正數(shù)發(fā)票可以嗎?
兩張發(fā)票是作廢的,需要紅沖,已經(jīng)開具了兩張正數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)發(fā)票支開了一張,這個(gè)月就沒票了,剩下的一張可以以后再紅沖嗎
請(qǐng)問下,開出去的一張發(fā)票部分紅沖掉,開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,這張正數(shù)發(fā)票對(duì)方不能認(rèn)證勾選了嗎
Ukey開發(fā)票可以開一張正數(shù)15元的發(fā)票,開15張1元的發(fā)票沖紅掉這張正數(shù)發(fā)票嗎
剩余電子發(fā)票需要全部開具掉,Ukey開發(fā)票可以開一張正數(shù)15元的發(fā)票,開15張1元的發(fā)票沖紅掉這張正數(shù)發(fā)票嗎
老師您好,請(qǐng)問出售廢舊的電梯給對(duì)方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請(qǐng)問出售廢舊的電梯給對(duì)方開發(fā)票開什么項(xiàng)目,這個(gè)電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
某企業(yè)自行開發(fā)某項(xiàng)專利技術(shù)研發(fā)和開發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費(fèi)用化的支出100000元,開發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開發(fā)成功后發(fā)生注冊(cè)登記費(fèi)10000元,以銀行存款支付。請(qǐng)幫忙回答以下三個(gè)問題。一,編制發(fā)生各項(xiàng)支出的會(huì)計(jì)分錄。二,編制期末結(jié)算費(fèi)用化支出的會(huì)計(jì)分錄。三,編制無形資產(chǎn)登記注冊(cè)后的會(huì)計(jì)分錄。
匯算清繳A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表中的31行,第十項(xiàng)國(guó)家需要重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè)減征企業(yè)所得稅,這一項(xiàng)具體怎么算?我是高新企業(yè)
個(gè)人帶開的發(fā)票、在那能查到一共開過多少的
公司的電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照再拿領(lǐng)
公司是一般納稅人,現(xiàn)在買了一輛車40萬(wàn),也交了保險(xiǎn),都開了專票進(jìn)來,5月開了發(fā)票43萬(wàn),這個(gè)可以把買車的專票抵扣嗎?
老師貨物運(yùn)輸電子收款憑證,這個(gè)可以做成本嗎?匯算清繳時(shí)候可以扣除嗎?
應(yīng)付票據(jù)核算里面包括信用證嗎
老師,企業(yè)有個(gè)代理,代理賣貨給B公司,B公司打款給我公司,我公司開發(fā)票,平賬了,那代理掙什么錢呢?
那我發(fā)票不夠用啊、為了節(jié)約發(fā)票老師有什么更好的建議嗎?
你好,發(fā)票不夠用,可以去增加發(fā)票用量。 或者先不紅沖那么多
你的意思是最好不要月收入變成負(fù)數(shù)
月收入變成負(fù)數(shù)有什么關(guān)系呢?
你好,月收入變成負(fù)數(shù),會(huì)導(dǎo)致無法正常申報(bào)的
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)負(fù)數(shù)可以申報(bào)的呀
你好,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)負(fù)數(shù)可以申報(bào),但是你這里是收入負(fù)數(shù)啊。 你可以想一想,一個(gè)單位的收入還是負(fù)數(shù),這樣是很不正常的
我的營(yíng)業(yè)收入也是負(fù)數(shù)的也正常申報(bào)了呀
你好,你當(dāng)?shù)厥杖胧秦?fù)數(shù)都可以正常申報(bào)??
對(duì)啊!我還去看了利潤(rùn)表的
你好,你當(dāng)?shù)厥杖胧秦?fù)數(shù)都可以正常申報(bào),那就按你實(shí)際負(fù)數(shù)收入金額填寫申報(bào)就是了?
我這作廢重開分錄怎么寫啊
你好,你這里到底是紅沖,還是作廢???
紅沖說錯(cuò)了
確定是紅沖跨月了
你好 銷項(xiàng)紅沖的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 重開分錄 是 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
紅沖時(shí)是負(fù)數(shù)金額填寫嗎?
你好 銷項(xiàng)紅沖的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目 重開分錄 是 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 沒有特別說明的情況下,分錄的 金額都是正數(shù)。如果是負(fù)數(shù)我會(huì)特別提醒的?
款已經(jīng)回過了、紅沖分錄
你好,款項(xiàng)已經(jīng)收回,那處理就是 銷項(xiàng)紅沖的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:銀行存款 重開分錄 是 借:銀行存款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)