你好,上一年年底數(shù)不平嗎?
我接手的時(shí)候會(huì)計(jì)做了21!年3個(gè)月的憑證,我發(fā)現(xiàn)起初試算平衡表不平,該怎么處理?是期末結(jié)轉(zhuǎn)過來的。
老師我想問一下,我是直接把前任會(huì)計(jì)的賬套導(dǎo)過來了,準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時(shí)候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平,然后我就每個(gè)月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費(fèi)用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候就借:本年利潤4675 貸:管理費(fèi)用福利費(fèi)4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
您好,我使用的是億企代帳,接手了一家從21年5月開始建賬的公司的賬,沒有期初數(shù)據(jù)只提供了銀行流水和發(fā)票,問客服也說都是新建賬沒有期初數(shù)據(jù),想結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候會(huì)顯示期初金額試算不平衡,這樣我需要調(diào)賬嗎還是直接結(jié)轉(zhuǎn)損益呢
老師您好請問,我剛接手一家小規(guī)模納稅人,前任會(huì)計(jì)給了我截止7月底的科目余額表,我建賬后,發(fā)現(xiàn)試算不平衡,少了7月底的結(jié)轉(zhuǎn)損益,那我做8月賬的時(shí)候,應(yīng)該補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)7月的損益,另外再結(jié)轉(zhuǎn)8月的損益,請問是這樣嗎
老師好!請問現(xiàn)在的財(cái)務(wù)軟件期初試算平衡了,后期做賬的時(shí)候如果做錯(cuò)了,科目余額表借貸不想等,財(cái)務(wù)軟件不都是會(huì)提示的嗎?所以我每個(gè)月出完報(bào)表都沒看,現(xiàn)在看不平衡,請問這樣要怎么辦呢
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計(jì)稅?
電子銀行承兌匯票的轉(zhuǎn)讓操作是需要去銀行的嗎?
老師好,小規(guī)模是在適用簡易計(jì)稅的方式下才可以減分包款還是小規(guī)模就可以減分包款,如小規(guī)模開1%的發(fā)票,還適用簡易計(jì)稅預(yù)繳稅款嗎?
無形資產(chǎn)當(dāng)月減少要不要計(jì)提攤銷,怎么和Aideepsick不一致
一般納稅人的認(rèn)定信息表去哪里查詢?
老師講解一下這個(gè)題吧,謝謝