您好 期初未分配利潤(rùn)%2B本期凈利潤(rùn)-分配股利-計(jì)提法定盈余公積=期末未分配利潤(rùn)

資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤(rùn)怎么計(jì)算
資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)期末數(shù)怎么計(jì)算?
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)加利潤(rùn)表本期數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初數(shù)是正數(shù),期末數(shù)是負(fù)數(shù),怎么和利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)勾稽,計(jì)算公式是什么
老師,我想確認(rèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系是利潤(rùn)表期末凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)對(duì)吧? 那如果發(fā)生匯算清繳退稅就會(huì)出現(xiàn)差異 如果匯算清繳是收到退稅 利潤(rùn)表期末凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)+收到的退稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù) 如果匯算清繳是補(bǔ)交稅款就是 利潤(rùn)表期末凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初數(shù)據(jù)-補(bǔ)交的稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)
本人有兩處工資,一個(gè)是全職出納交社保,一處是兼職出納,一處兼職的按工資薪金申報(bào)個(gè)稅還是勞務(wù)報(bào)酬代開發(fā)票。
老師您好!餐飲個(gè)體工商戶,怎么報(bào)稅
咨詢服務(wù)公司收到一批客戶用來(lái)抵賬的酒,現(xiàn)在需要出售變現(xiàn),我們?cè)撛趺刺幚?,才能合法合?guī)?發(fā)票怎么開?
充值201元送200的積分會(huì)計(jì)分錄
稅務(wù)登記在電子稅務(wù)局怎么操作
麻煩老師發(fā)一下國(guó)家信息公示網(wǎng)的網(wǎng)址
老師好,我們這邊實(shí)際業(yè)務(wù)是找的工人安裝,然后付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方開了這樣的發(fā)票,請(qǐng)問可以入賬嗎?
小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅分錄,是用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,還是用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?應(yīng)交增值稅需要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
老師,您好,公積金企業(yè)必須給員工上?公司所有員工的公積金比例必須一致?
你好老師,公司買了一輛二手車,有普票 然后每個(gè)月從銀行付錢給個(gè)人還 要怎么做賬


未分配利潤(rùn)期末數(shù)=本年利潤(rùn)貸方余額-利潤(rùn)分配借方余額,對(duì)嗎
不對(duì)啊 根據(jù)我上面的公式啊?
我們執(zhí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不計(jì)提盈余公積
執(zhí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 按照公司法規(guī)定 也應(yīng)該計(jì)提
沒有計(jì)提
那就不減去計(jì)提的盈余公積
資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)期末數(shù)是負(fù)數(shù),正常嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)期末數(shù)是負(fù)數(shù),正常的啊