不是的 單獨做 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費車船稅,借應(yīng)交稅費貸銀行存款。

一般納稅人,快遞行業(yè),交了車輛商業(yè)保險,交強險及車船稅,銷項開普票,那么這個商業(yè)保險.交強險.車船稅這樣寫分錄是正確的嗎? 借:稅金及附加-車船稅 貸:應(yīng)交稅費-車船稅 借:管理費用-保險費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費-車船稅 貸:銀行存款
你好,老師,我想問一下公司購買的新車,比如說買的車款、車輛購置稅計入固定資產(chǎn),購買車輛的保險我計入管理費用是嗎?
購買車輛哪些費用是需要記入車輛原值的呢??現(xiàn)在有購買車輛費用,車船稅,車輛內(nèi)飾,購買車輛服務(wù)費,車輛一年期保險費(這個不記入,按年攤銷),這個車當(dāng)做公司接客戶使用,所以進(jìn)項稅額是可以正常抵扣的吧??
公司車輛購買的保險款開的專票,車船稅是如何處理?。恐苯蛹釉谝黄鹩嬋牍芾碣M用,進(jìn)項稅正常抵扣嗎?
老師,公司購買車險,交強險和車船稅一共支付1360元,其中車船稅360。發(fā)票開具1000。如何做賬呢? 是全部計入管理費用嗎?另外,繳納車船稅需要什么證明入賬嗎?還是就是保險機(jī)構(gòu)開具的發(fā)票
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團(tuán)隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程