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老師,幫我看下,我這個(gè)為什么不平啊

老師,幫我看下,我這個(gè)為什么不平啊
2021-07-12 09:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-12 09:37

你好 不好意思,具體是想表達(dá)什么意思呢? 損益內(nèi)科目期末結(jié)轉(zhuǎn)后無(wú)余額,看你的明細(xì)也沒有結(jié)轉(zhuǎn)呢。賬平是資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益

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快賬用戶4106 追問 2021-07-12 09:42

就是借貸不平啊

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齊紅老師 解答 2021-07-12 10:06

你好 應(yīng)付職工薪酬這里科目是什么?是借:應(yīng)付職工薪酬么? 還有怎么有虧損還有利潤(rùn),盈利就不虧了,這些能具體解釋一下么?

你好
應(yīng)付職工薪酬這里科目是什么?是借:應(yīng)付職工薪酬么?
還有怎么有虧損還有利潤(rùn),盈利就不虧了,這些能具體解釋一下么?
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快賬用戶4106 追問 2021-07-12 10:10

這個(gè)虧損是當(dāng)天單票。一個(gè)月的總合計(jì)。

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快賬用戶4106 追問 2021-07-12 10:10

這個(gè)利潤(rùn)是,整個(gè)月目前利潤(rùn)。。。。還沒有扣除人工工資這些。

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快賬用戶4106 追問 2021-07-12 10:13

那我們要用總的利潤(rùn)去扣除。我們應(yīng)該付的其他費(fèi)用。。最后的結(jié)算是最終的虧損

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齊紅老師 解答 2021-07-12 10:14

你好 分錄做的不對(duì),輸入的金額不合適。當(dāng)月的利潤(rùn)是扣除人工工資后的。先想想每筆業(yè)務(wù)的分錄是什么,然后再輸。

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快賬用戶4106 追問 2021-07-12 10:21

那看看這個(gè)。我搞不懂的是我用利潤(rùn)減去那些費(fèi)用的話,他最終的虧損是12064,04.但是我要是把這些費(fèi)用全部加在成本里面的,合計(jì)總合計(jì)再用應(yīng)收減去總合去的話,它的虧損是14332 94

那看看這個(gè)。我搞不懂的是我用利潤(rùn)減去那些費(fèi)用的話,他最終的虧損是12064,04.但是我要是把這些費(fèi)用全部加在成本里面的,合計(jì)總合計(jì)再用應(yīng)收減去總合去的話,它的虧損是14332 94
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快賬用戶4106 追問 2021-07-12 10:34

老師,還在嗎?比較著急啊

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齊紅老師 解答 2021-07-12 10:50

你好 應(yīng)收減去成本算出來(lái)的毛利數(shù)不對(duì)。是不算錯(cuò)了

你好
應(yīng)收減去成本算出來(lái)的毛利數(shù)不對(duì)。是不算錯(cuò)了
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你好 不好意思,具體是想表達(dá)什么意思呢? 損益內(nèi)科目期末結(jié)轉(zhuǎn)后無(wú)余額,看你的明細(xì)也沒有結(jié)轉(zhuǎn)呢。賬平是資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益
2021-07-12
你好!和你的科目余額表核對(duì)一下,看看呢李對(duì)不上,月末損益都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
2020-09-29
您好同學(xué)。還有余額表嗎?因?yàn)檫@個(gè)報(bào)表是根據(jù)余額表來(lái)出具的,我跟您核對(duì)一下。
2022-12-03
你好 就這兩個(gè)科目么 沒有應(yīng)交稅費(fèi)么
2021-01-03
你好; 你是 資產(chǎn)負(fù)債表不平衡;? ? 自查?比如首先看資產(chǎn)負(fù)債表或科目余額表是否平衡,如果不平,肯定有問題。有可能是金額錯(cuò)了,或方向反了,或有些賬務(wù)處理錯(cuò)誤。 其次看明細(xì)賬與總賬,如果總賬金額與明細(xì)賬合計(jì)一致,則沒有問題,反之肯定有問題,逐項(xiàng)核對(duì),找出錯(cuò)誤。 再次,看報(bào)表計(jì)算,主要是利潤(rùn)表,計(jì)算過(guò)程是否準(zhǔn)確,有無(wú)漏項(xiàng)或多計(jì)入情況。 最后,賬賬核對(duì)(財(cái)務(wù)與庫(kù)存、銷售賬等)、賬表核對(duì)(總賬與報(bào)表、明細(xì)賬與內(nèi)部報(bào)表)、賬實(shí)核對(duì)(財(cái)務(wù)賬與存貨、固定資產(chǎn)等)。
2022-11-08
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