你好 不好意思,具體是想表達(dá)什么意思呢? 損益內(nèi)科目期末結(jié)轉(zhuǎn)后無(wú)余額,看你的明細(xì)也沒有結(jié)轉(zhuǎn)呢。賬平是資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益
老師,我沒做過(guò)外賬。幫忙看下資產(chǎn)負(fù)債表為什么不平啊
老師!請(qǐng)幫我看一下我做的這道分錄為什么不平
老師,幫我看下,我這個(gè)為什么不平啊
你好能幫我看下這個(gè)為什么試算不平衡嗎?
老師好,能幫我看下為什么不平嗎?
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
就是借貸不平啊
你好 應(yīng)付職工薪酬這里科目是什么?是借:應(yīng)付職工薪酬么? 還有怎么有虧損還有利潤(rùn),盈利就不虧了,這些能具體解釋一下么?
這個(gè)虧損是當(dāng)天單票。一個(gè)月的總合計(jì)。
這個(gè)利潤(rùn)是,整個(gè)月目前利潤(rùn)。。。。還沒有扣除人工工資這些。
那我們要用總的利潤(rùn)去扣除。我們應(yīng)該付的其他費(fèi)用。。最后的結(jié)算是最終的虧損
你好 分錄做的不對(duì),輸入的金額不合適。當(dāng)月的利潤(rùn)是扣除人工工資后的。先想想每筆業(yè)務(wù)的分錄是什么,然后再輸。
那看看這個(gè)。我搞不懂的是我用利潤(rùn)減去那些費(fèi)用的話,他最終的虧損是12064,04.但是我要是把這些費(fèi)用全部加在成本里面的,合計(jì)總合計(jì)再用應(yīng)收減去總合去的話,它的虧損是14332 94
老師,還在嗎?比較著急啊
你好 應(yīng)收減去成本算出來(lái)的毛利數(shù)不對(duì)。是不算錯(cuò)了