你好這個對應(yīng)1行乘以2%填寫減征額,和減免表2=3=4列
我這個增值稅申報表,第一項小規(guī)模不是減按1%來征收的,怎么我這里還是按3%來征的稅,哪里還要操作一下嗎?
老師,這個新政策怎么理解,小規(guī)模還是按3%開具普票嗎?季度超過30萬的,就在申報的時候填附表減按1%那種?像前年一樣?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
小規(guī)模納稅人國稅申報顯示3%不是按照1%來收增值稅,那為啥我這里還是顯示的要交3%的征收率
老師,我這個小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在3%減按1%征收增值稅,做賬時稅額是1%,申報時系統(tǒng)自動跳出來3%,應(yīng)該怎么操作
老師 小規(guī)模納稅人 申報增值稅 減按1%計算繳納增值稅 怎么填寫申報表 第一張表按不含稅收入*3%寫 第第三張表 我填的減征稅額 ,為什么沒有引到第一張表
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級明細科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
第一行的銷售額是系統(tǒng)自帶出來的
是不是對的,是對,直接填寫減征額就可以,和減免表
對的,減免表哪里怎么填?以前都不用填的,會自動減的,怎么這次不會自動了
減稅欄下面2=3=4列“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅” =1行乘以2% ,減免表2=3=4列 =1行乘以2%
三個附加稅的計稅基數(shù)是增值稅的減免前還是后的書記?
我記得現(xiàn)在小規(guī)模的附加稅有的是減免的吧,我這里咋全部要,而且基數(shù)是減免前的數(shù)據(jù)
兩個教育費附加是不是全部免的
緝拿嗎后,去計提,這個,這個不對就改下,? 財稅[2016]12號銷售額將免征教育費附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍,由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過3萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過9萬元)的繳納義務(wù)人,擴大到按月納稅的月銷售額或營業(yè)額不超過10萬元(按季度納稅的季度銷售額或營業(yè)額不超過30萬元)的繳納義務(wù)人。本通知自2016年2月1日起執(zhí)行?
這個不是從4月1號起營業(yè)額不超過45萬免征的嗎?怎么現(xiàn)在還是30萬,是系統(tǒng)沒有更新嗎?
那附加稅優(yōu)惠,沒有增加,你說是增值稅,你要是開專票,季度銷售額超過30萬,沒有超過45萬,還是需要交3個附加稅的,
可以去減半繳納這個,
明白了,這個月超了,專票和普票開了35萬
個稅都要0。003,沒超30萬的個稅只要0。0025
老師,我這個月要開40萬的專票,是不是也要交那三個附加稅,還有個稅也是按0。003來交
那需要交了,附加稅需要3個都交,減半
個稅呢?幾個點
現(xiàn)在超了30萬就0.003,30萬內(nèi)是0.0025
個稅不知道你們地區(qū)啊,各地算法不一樣,你直接電話問下12366? 應(yīng)納稅所得額不超過100萬可以減半,個體戶話,不知道你們地區(qū)咋算,我看反饋都不一樣,
這樣啊,那就讓它,反正也很少,我就知道30萬內(nèi)0.0025
這個 應(yīng)納稅所得額不超過100萬還可以減半,這個別忘記了,
你要是個體戶話這個,
老師,這個有,50%
那應(yīng)該是對的了,一般申報別的都是自動生成,應(yīng)稅項沒有問題,也減半,那沒有問題,