您好 沒(méi)有發(fā)放工資 直接工資薪金里就啥也不報(bào) 直接非正常
老師,有一個(gè)員工6月份就離職沒(méi)有工資了,但是養(yǎng)老保險(xiǎn)沒(méi)有停還交的,那這次工資薪金的時(shí)候用報(bào)嗎?就是報(bào)工資為零,養(yǎng)老219.12。這樣報(bào)還是直接工資薪金里就啥也不報(bào)了?直接非正常
老師好,現(xiàn)在10月申報(bào)工資 有個(gè)員工9月10日就離職了 那么我給他申報(bào)完9月的工資 可以直接給他做非正常 還是要11月給他做非正常
老師,我們公司項(xiàng)目上有一些小時(shí)工,有時(shí)候這個(gè)月有活,他們就在這里,沒(méi)活就去別的地方,一直都是按照正常正常工資薪金申報(bào)個(gè)稅,沒(méi)繳社保,沒(méi)工資的時(shí)候,有時(shí)候零申報(bào),有時(shí)候改非正常狀態(tài),然后個(gè)稅系統(tǒng)就會(huì)出現(xiàn)有的收入累計(jì)了,有的收入沒(méi)累計(jì),這種情況下如果個(gè)稅少扣了,匯算清繳時(shí)這個(gè)人離職了,少扣的部分是不是要我們補(bǔ)繳?然后這樣做我們是不是有涉稅風(fēng)險(xiǎn),怎樣做比較好呢?
老師:請(qǐng)問(wèn)我申報(bào)工資薪金的時(shí)候?yàn)槭裁从械膯T工沒(méi)有這個(gè)累計(jì)扣除,工資就是直接的所得額
老師:匯算清繳工資薪金這塊是不是要和報(bào)個(gè)稅的工資薪金一致,報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資低的也要正常申報(bào)不用交速算除數(shù)申報(bào)就為零。正常報(bào),工資薪金就是一致的了,匯算清繳也不會(huì)出現(xiàn)稅務(wù)預(yù)警了是嗎
老師個(gè)體戶C表是報(bào)什么的
這個(gè)月更正了2024年增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來(lái)聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過(guò)來(lái)的?
老師,我現(xiàn)在收到供應(yīng)商24年銷(xiāo)售折讓的紅字發(fā)票,對(duì)方說(shuō)是24年的返利,我要怎么處理啊?
老師,請(qǐng)問(wèn):年報(bào)所得稅調(diào)增16萬(wàn),應(yīng)交所得稅4萬(wàn)如何在本期做賬?謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶開(kāi)票金額長(zhǎng)期超過(guò)限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會(huì)有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會(huì)有變化嗎
只看財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個(gè)支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
老師27題這個(gè)需要算6月份的攤銷(xiāo)嗎
好的,但是還有一員工是請(qǐng)假的,這種就得報(bào)工資為零,養(yǎng)老219.12哇?
是的?請(qǐng)假的,這種就得報(bào)工資為零,養(yǎng)老219.12
謝謝老師,辛苦啦!
不客氣,如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??!