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老師 我們是同一個老板下的兩家公司,以前是在一個賬套做賬,現(xiàn)在要分開建賬,在軟件當(dāng)中應(yīng)該怎樣把庫存轉(zhuǎn)給對方,這兩家公司分別應(yīng)該做賬

2021-07-11 20:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-11 22:21

你這里除了庫存對應(yīng)負(fù)債,凈資產(chǎn)也需要一并轉(zhuǎn)過去,才能夠平帳的

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快賬用戶8682 追問 2021-07-12 00:05

老師 我重點(diǎn)問得是庫存怎樣轉(zhuǎn)過去,分別怎樣做賬

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齊紅老師 解答 2021-07-12 00:06

單是庫存不可能直接轉(zhuǎn)到過去,你轉(zhuǎn)過去的話,你必定是你的庫存和另外的一個科目,如果要轉(zhuǎn)過去,你這個轉(zhuǎn)出方和轉(zhuǎn)入方才能夠正常地平得了帳。

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快賬用戶8682 追問 2021-07-12 00:12

我的意思是我這的庫存可以直接轉(zhuǎn)到對方公司嗎? ?還是我視做銷售給對方做主營業(yè)務(wù)收入呢

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齊紅老師 解答 2021-07-12 07:33

你這個是分立,不用視同銷售,可以直接轉(zhuǎn)。

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齊紅老師 解答 2021-07-12 07:34

家公司本身就是要分開建賬的,你在同一個賬號里面,本來之前的合成就是不合理的,你現(xiàn)在只是把它回歸為正常的。

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你這里除了庫存對應(yīng)負(fù)債,凈資產(chǎn)也需要一并轉(zhuǎn)過去,才能夠平帳的
2021-07-11
你好,就跟代理記賬的好幾個企業(yè),一個記賬軟件,這種沒有關(guān)系的可以啊。
2022-02-16
你好;? 如果你老板同意 是可以合并的 ;? 這個學(xué)堂有這個專門課程的 ;二帳合一的課程的?
2022-07-27
你好,這個是要分開的,主體不一樣
2021-12-18
你好,得盤點(diǎn)各自的賬務(wù)數(shù)據(jù)分開才行。之前沒有分項目核算嗎?有的話直接按照對應(yīng)的各自項目做期初數(shù)就行了
2020-08-13
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