您好 請(qǐng)問(wèn)您以前收款怎么寫的分錄
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個(gè)月開始更改在子公司發(fā)放,那么專項(xiàng)附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時(shí)候更改,是否要新公司這個(gè)月零申報(bào)先,
老師,請(qǐng)教一下,成都那邊,我銷售廢車給小規(guī)模廢品車回收公司。公司要反向開票給我開票不含稅金額94347.12元,說(shuō)要給我代扣代繳個(gè)稅94347.12×千分之五,這個(gè)稅率是怎么來(lái)的?
租的個(gè)人的房租,開發(fā)票稅金公司對(duì)公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒(méi)有未交增值稅看應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)對(duì)嗎,,都是看應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生額借方,這么理解對(duì)嗎
老師好。暫估還有80多萬(wàn)。找不到相關(guān)的成本票回來(lái)沖了。那匯算清繳前,應(yīng)該怎么處理這個(gè)暫估80萬(wàn)的成本呢?分錄要怎么做?還有申報(bào)匯算清繳的年報(bào)是不是調(diào)增?那多出這80萬(wàn)應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個(gè)人所得稅匯算清繳里面,個(gè)人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預(yù)算和現(xiàn)金支出預(yù)算是一回事嗎
老師你好,在公司實(shí)習(xí)的員工領(lǐng)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,印花稅不是簽合同產(chǎn)生的稅嗎?但是稅務(wù)那邊要求我們補(bǔ)稅是全部的銷售和進(jìn)貨不管有沒(méi)有開票的都要交印花稅是怎么回事?
我是剛接手,以前都只是申報(bào)報(bào)表,沒(méi)有建帳,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么去做呢
那報(bào)表的數(shù)據(jù)都怎么來(lái)的呢?
是按照實(shí)際開的發(fā)票數(shù)申報(bào)的
那要把前面的業(yè)務(wù)補(bǔ)做分錄錄入 不然沒(méi)有明細(xì)發(fā)生啊
老師,我現(xiàn)在可以根據(jù)之前開出的發(fā)票把業(yè)務(wù)補(bǔ)上就可以?有什么需要注意的呢?
現(xiàn)在可以根據(jù)之前開出的發(fā)票把業(yè)務(wù)補(bǔ)上就可以 注意現(xiàn)在生成的財(cái)務(wù)報(bào)表要跟申報(bào)系統(tǒng)的一致
好的老師
嗯嗯 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)