同學(xué)您好,您這是屬于免稅的還是1%的
老師,自產(chǎn)自銷農(nóng)副產(chǎn)品減按百分之一繳納增值稅,我們又是自產(chǎn)自銷免征增值稅,4—6月含稅銷售額是27545,這里應(yīng)該怎么申報(bào)
老師,我是一般納稅人購進(jìn)免稅普票自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,之后又開立增值稅專用發(fā)票轉(zhuǎn)賣,報(bào)稅時(shí),進(jìn)行進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣,需要按照成本法或投入產(chǎn)出法核算進(jìn)項(xiàng)額嗎
老師,一般納稅人銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品可以開具增值稅專用免稅發(fā)票嗎?小規(guī)模納稅人和一般納稅人銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,應(yīng)該開具什么發(fā)票?我們應(yīng)該怎么抵扣
我開的是收購農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票,可抵扣9,增值稅申報(bào)提取數(shù)據(jù)時(shí),這個(gè)購進(jìn)的金額自動提取到表一免稅銷售額里了,收購發(fā)票也不是銷售啊?
老師,自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品 我們種植桔子賣的 印花稅怎么繳納 按收入的萬分之三嗎 是不是免征增值稅?
報(bào)關(guān)單中有2項(xiàng)商品,第一項(xiàng)是視同內(nèi)銷,第2項(xiàng)出口退稅,問在申報(bào)出口明細(xì)表時(shí)候,出口貨物報(bào)關(guān)單號18位+0+項(xiàng)號,這個(gè)項(xiàng)號是01還是02?
老師好,本開六個(gè)點(diǎn)票,讓開九個(gè)點(diǎn)票,說差3個(gè)點(diǎn)會單獨(dú)給老總,意思老總賺取這3個(gè)點(diǎn),請問這賺取的3個(gè)點(diǎn)咋賬務(wù)處理?感謝
老師,費(fèi)用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調(diào)征
老師工會經(jīng)費(fèi)是按什么交的,假如第二季度的工會經(jīng)費(fèi),他是按第二季度計(jì)提的工資交,還是按第一季度+第二季度計(jì)提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米,,可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎?
老師,我是一家建筑勞務(wù)公司。我下設(shè)的有三個(gè)工程隊(duì)。個(gè)人我按照工人名單進(jìn)行了申報(bào),來了工程款后我可以直接打款到三個(gè)隊(duì)長的賬戶嗎?由隊(duì)長進(jìn)行代發(fā)。
老師你好,我報(bào)8月增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅不夠,不能把9月的進(jìn)項(xiàng)稅也勾選上嗎?
請問老師,我報(bào)稅的時(shí)候勾選抵扣,只能勾選8月的嗎?9月的為啥勾選不了?
老師就是谷物加工,,進(jìn)一些谷回來打成米,,有時(shí)候也會進(jìn)米打包出去售賣,這種企業(yè)是屬于什么企業(yè)?
個(gè)人開具勞務(wù)修理修配勞務(wù)發(fā)票,個(gè)稅按勞務(wù)報(bào)酬繳納還是經(jīng)營所得繳納, 這個(gè)人辦理了營業(yè)執(zhí)照但是沒有辦理稅務(wù)登記,屬于持續(xù)經(jīng)營
那第二欄中填什么,1%的稅額嗎
您開票是開的1%的稅率,那這1%是減免的是嗎,也就是實(shí)際也是不需要交的對嗎
是的呢呢
您開的是普票的是嗎,那您填申報(bào)表就填主表的第九和十欄
那么免征增值稅項(xiàng)目,銷售額是不含稅銷售額嗎
免征增值稅的,是沒有稅的,計(jì)不存在含稅不含稅的
老師,好像不對哦,自動在這些欄次哦
您是自動在11欄的是吧
還是不行,為什么每次申報(bào)都那么難呢
您的發(fā)票金額到底是多少
27545,老師,這個(gè)數(shù)字是價(jià)稅合計(jì)
您好 ,那提示里面的28090.44是什么
不知道,是系統(tǒng)提示錯(cuò)了嗎
稅務(wù)局會故意提示錯(cuò)嗎
一般情況下是不會的,實(shí)在不行明天問下稅務(wù)局
這些數(shù)字是稅務(wù)局錄的嗎
老師,我不知道這個(gè)怎么選哦,
之前是這樣子的,我們是農(nóng)副產(chǎn)品自產(chǎn)自銷
老師,還在嗎
印花稅的,您填合同金額就可以
那后面我應(yīng)該怎么選,還有很多要拍出來
您有需要享受減免嗎